Orden de Compra. Nº
2471-1704-SE24
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Material de Ferretería, Los Jardines de Lautaro, M
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-1704-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Material de Ferretería, Los Jardines de Lautaro, M
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-1704-SE24 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530
Comuna
Chillán
Impuesto
53044,58
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social
FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T.
76.313.257-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162003
Clavos de acabado
1
kilogramo
5119, Puntilla 1 1/4"
$ 4.404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.404
$ 4.404
31161502
Tornillos de anclaje
500
Unidad
5148, Tornillo para yeso cartón drywall 6x2"
$ 31,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.500
$ 15.500
31211904
Brochas
3
Unidad
9010, Brocha 3", marca rindex
$ 1.894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.682
$ 5.682
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
9033, Rodillo chiporro natural de 23 cms, marca lizcal
$ 8.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.461
$ 25.461
31161502
Tornillos de anclaje
500
Unidad
5146, Tornillo para yeso cartón drywall 6x1 1/4"
$ 26,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
30152003
Murallas de fibrocemento
6
Unidad
5087, Plancha fibrocemento 4mm 120x240 cms, marca volvan
$ 13.593,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.558
$ 81.558
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Tineta
9017, Esmalte al aguan int/ext color blanco, marca ceresita
$ 133.577,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.577
$ 133.577
Total Neto
$ 279.182
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.045
TOTAL OC
$ 332.227
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.