Orden de Compra. Nº2471-1704-SE24 "Material de Ferretería, Los Jardines de Lautaro, M"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-1704-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería, Los Jardines de Lautaro, M
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-1704-SE24 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530
Comuna Chillán
Impuesto 53044,58
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado1kilogramo5119, Puntilla 1 1/4"  $ 4.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.404 $ 4.404
31161502
Tornillos de anclaje500Unidad5148, Tornillo para yeso cartón drywall 6x2"  $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
31211904
Brochas3Unidad9010, Brocha 3", marca rindex  $ 1.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.682 $ 5.682
31211906
Rodillos de pintar3Unidad9033, Rodillo chiporro natural de 23 cms, marca lizcal  $ 8.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.461 $ 25.461
31161502
Tornillos de anclaje500Unidad5146, Tornillo para yeso cartón drywall 6x1 1/4"  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
30152003
Murallas de fibrocemento6Unidad5087, Plancha fibrocemento 4mm 120x240 cms, marca volvan  $ 13.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.558 $ 81.558
31211502
Pinturas de base acuosa1Tineta9017, Esmalte al aguan int/ext color blanco, marca ceresita  $ 133.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.577 $ 133.577
Total Neto $ 279.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.045
TOTAL OC $ 332.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.