Orden de Compra. Nº2471-1759-SE25 "MATERIALES FERRETERIA, ESC. CAMILO HENRIQUEZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-1759-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA, ESC. CAMILO HENRIQUEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-90-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-1759-se25, FONDOS MANTENCION del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530
Comuna *
Impuesto 84645
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO EN EL ESTABLECIMIENTO CAMILO HENRIQUEZ,
DESPACHO EN EL ESTABLECIMIENTO CAMILO HENRIQUEZ, UBICADO EN CAMINO A LOS GUINDOS KM. 10, SECTOR LAS MARIPOSAS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica3CajaAnexo N°4/ 4.034 Cerámica Muro 20 x 30cm, COLOR BLANCO Marca: CELIMA  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica1CajaAnexo N°4/ 4.036 Cerámica Piso antideslizante 33 x 33cm, COLOR GRIS Marca: CELIMA  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
40141702
Grifos1UnidadANEXO N°4/ ITEM 4108 Llave de lavamanos tipo monomando MARCA: TAUMM  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
30111701
Enlucido de yeso4UnidadAnexo N°4/ 4.092 Fragüe bolsa de 5 Kg, 2 COLOR GRIS Y 2 COLOR BLANCO Marca: CADINA  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
31201601
Adhesivos químicos10UnidadAnexo N°4/ 4.005 Adhesivo Cerámico AD en polvo, 25kg Marca: BEKRON  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
30181504
Lavamanos1UnidadAnexo N°4/ 4.106 Lavamanos con pedestal COLOR BLANCO Marca: FANALOZA  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
31231302
Tubería de cobre3UnidadANEXO N°4/ ITEM 4358 Cañería de cobre ½” tipo M de 3mts (para agua fría o caliente) MARCA: MULTIMARCA  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
40101501
Colectores de aire2UnidadANEXO N°4/ ITEM 4077 Extractor de Aire 4” MARCA: AIROLITE  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31231302
Tubería de cobre6UnidadANEXO N°4/ ITEM 4361 Codo de bronce SO-SO de ½” MARCA: TAUMM  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
40142201
Reguladores de gas1UnidadANEXO N°4/ ITEM 4110 Llave de paso 1/2" gas bronce MARCA: TAUMM  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31231313
Tubería de plástico1UnidadANEXO N°4/ ITEM 4260 Tira pvc sanitaria 40 mm x 6 mts gris MARCA: VINILIT  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 445.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.645
TOTAL OC $ 530.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.