Orden de Compra. Nº
2471-1759-SE25
"
MATERIALES FERRETERIA, ESC. CAMILO HENRIQUEZ
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-1759-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES FERRETERIA, ESC. CAMILO HENRIQUEZ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-90-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-1759-se25, FONDOS MANTENCION del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530
Comuna
*
Impuesto
84645
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO EN EL ESTABLECIMIENTO CAMILO HENRIQUEZ,
DESPACHO EN EL ESTABLECIMIENTO CAMILO HENRIQUEZ, UBICADO EN CAMINO A LOS GUINDOS KM. 10, SECTOR LAS MARIPOSAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Razón Social
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T.
7.034.236-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
3
Caja
Anexo N°4/ 4.034 Cerámica Muro 20 x 30cm, COLOR BLANCO Marca: CELIMA
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
1
Caja
Anexo N°4/ 4.036 Cerámica Piso antideslizante 33 x 33cm, COLOR GRIS Marca: CELIMA
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
40141702
Grifos
1
Unidad
ANEXO N°4/ ITEM 4108 Llave de lavamanos tipo monomando MARCA: TAUMM
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
30111701
Enlucido de yeso
4
Unidad
Anexo N°4/ 4.092 Fragüe bolsa de 5 Kg, 2 COLOR GRIS Y 2 COLOR BLANCO Marca: CADINA
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
31201601
Adhesivos químicos
10
Unidad
Anexo N°4/ 4.005 Adhesivo Cerámico AD en polvo, 25kg Marca: BEKRON
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
30181504
Lavamanos
1
Unidad
Anexo N°4/ 4.106 Lavamanos con pedestal COLOR BLANCO Marca: FANALOZA
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
31231302
Tubería de cobre
3
Unidad
ANEXO N°4/ ITEM 4358 Cañería de cobre ½” tipo M de 3mts (para agua fría o caliente) MARCA: MULTIMARCA
$ 19.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
40101501
Colectores de aire
2
Unidad
ANEXO N°4/ ITEM 4077 Extractor de Aire 4” MARCA: AIROLITE
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
31231302
Tubería de cobre
6
Unidad
ANEXO N°4/ ITEM 4361 Codo de bronce SO-SO de ½” MARCA: TAUMM
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
40142201
Reguladores de gas
1
Unidad
ANEXO N°4/ ITEM 4110 Llave de paso 1/2" gas bronce MARCA: TAUMM
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
ANEXO N°4/ ITEM 4260 Tira pvc sanitaria 40 mm x 6 mts gris MARCA: VINILIT
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
Total Neto
$ 445.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 84.645
TOTAL OC
$ 530.145
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.