Orden de Compra. Nº2471-1936-SE25 "PINTURAS Y OTROS ESCUELA NUEVA ESPERANZA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-1936-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS Y OTROS ESCUELA NUEVA ESPERANZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-71-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-1936-SE25 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530
Comuna *
Impuesto 70368,4
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar8UnidadANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7011 CINTA DE ENMASCARAR 48 MM X 40 MTS MARCA: GENERICO  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
31211906
Rodillos de pintar4UnidadANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7032 RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 23 CMS MARCA: LIZCAL  $ 5.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.360 $ 20.360
31211904
Brochas4UnidadANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7006 BROCHA 2" MARCA: HELA RIND  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31211904
Brochas4UnidadANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7008 BROCHA 4" MARCA: HELA RIND  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
60121001
Pinturas4TinetaANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7016 Esmalte al agua Int/Ext. COLOR BLANCO 2 Y COLOR AZUL 2. MARCA: SIPA S/BRILLO  $ 82.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.800 $ 330.800
Total Neto $ 370.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.368
TOTAL OC $ 440.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.