Orden de Compra. Nº
2471-1951-SE24
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Material de Ferretería, Brisas del Volcán, Junji
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-1951-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
Material de Ferretería, Brisas del Volcán, Junji
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos JUNJI_2471-1951-SE24 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530
Comuna
Chillán
Impuesto
53201,14
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social
FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T.
76.313.257-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23153137
Cubiertas guardapolvos de máquina
5
Unidad
5294, Guardapolvo pino 3.20 mts
$ 6.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.600
$ 31.600
40141702
Grifos
2
Unidad
5060, Llave de lavamanos tipo monomando marca duschy
$ 18.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.504
$ 36.504
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
5
Unidad
5198, Sello elástico para junta y adhesivo multipróposito 11 FC, marca sicaflex
$ 10.878,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.390
$ 54.390
40141716
Sifones en P
1
Unidad
5234, Sifón plástico con rebalse para lavaplatos, marca hoffens
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Unidad
5233, Adhesivo montaje 370 grs pl500, marca agorex
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
30181504
Lavamanos
1
Unidad
5058, Lavamanos con pedestal marca fanaloza
$ 61.032,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.032
$ 61.032
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
10055, Lija de fierro 100
$ 478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.780
$ 4.780
31211904
Brochas
4
Unidad
9011, Brocha 4", marca rindex
$ 3.043,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.172
$ 12.172
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
9033, Rodillo chiporro natural de 23 cms, marca lizcal
$ 8.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.948
$ 33.948
11101506
Yeso
10
kilogramo
5163, Yeso
$ 1.258,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.580
$ 12.580
Total Neto
$ 280.006
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.201
TOTAL OC
$ 333.207
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.