Orden de Compra. Nº2471-2004-SE23 "MATERIAL DE FERRETERÍA Y OTROS, ANEXO REP. DE ITAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-2004-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA Y OTROS, ANEXO REP. DE ITAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-2004-SE23 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 19866,4
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211503
Pinturas basado en pigmentos1Galón9004, PINTURA ANTICORROSIVO COLOR NEGRO, MARCA CERESITA  $ 22.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.074 $ 22.074
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad5034, CERRADURA SOBREPONER MODELO 2002, MARCA SCANAVINI  $ 50.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.820 $ 50.820
31161502
Tornillos de anclaje2Unidad5117, POMEL CON GOLILLA 3/4" x 4"  $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
23131703
Discos de cabbing5Unidad10032, DISCO DE CORTE METAL 4" x 1/2, MARCA NEXO  $ 347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.735 $ 1.735
23131703
Discos de cabbing2Unidad10036, DISCO DE DESBASTE 4 1/2", MARCA NEXO  $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840 $ 4.840
31211904
Brochas1Unidad9012, BROCHA 5", MARCA WESSER  $ 5.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.181 $ 5.181
31211904
Brochas1Unidad9010, BROCHA 3", MARCA RINDEX  $ 1.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.821 $ 1.821
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad9013, DILUYENTE 1 LITRO  $ 4.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.074 $ 4.074
23131703
Discos de cabbing1Unidad10033, DISCO DE CORTE METAL 7", MARCA NEXO  $ 4.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780 $ 4.780
39121436
Electrodos1Unidad10039, ELECTRODO 6011 x 3/32, MARCA HYUNDAI  $ 6.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.595 $ 6.595
Total Neto $ 104.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.866
TOTAL OC $ 124.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.