Orden de Compra. Nº
2471-2004-SE23
"
MATERIAL DE FERRETERÍA Y OTROS, ANEXO REP. DE ITAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-2004-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERÍA Y OTROS, ANEXO REP. DE ITAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-2004-SE23 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS 530
Comuna
Chillán
Impuesto
19866,4
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social
FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T.
76.313.257-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211503
Pinturas basado en pigmentos
1
Galón
9004, PINTURA ANTICORROSIVO COLOR NEGRO, MARCA CERESITA
$ 22.074,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.074
$ 22.074
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
5034, CERRADURA SOBREPONER MODELO 2002, MARCA SCANAVINI
$ 50.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.820
$ 50.820
31161502
Tornillos de anclaje
2
Unidad
5117, POMEL CON GOLILLA 3/4" x 4"
$ 1.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.640
$ 2.640
23131703
Discos de cabbing
5
Unidad
10032, DISCO DE CORTE METAL 4" x 1/2, MARCA NEXO
$ 347,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.735
$ 1.735
23131703
Discos de cabbing
2
Unidad
10036, DISCO DE DESBASTE 4 1/2", MARCA NEXO
$ 2.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.840
$ 4.840
31211904
Brochas
1
Unidad
9012, BROCHA 5", MARCA WESSER
$ 5.181,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.181
$ 5.181
31211904
Brochas
1
Unidad
9010, BROCHA 3", MARCA RINDEX
$ 1.821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.821
$ 1.821
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
9013, DILUYENTE 1 LITRO
$ 4.074,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.074
$ 4.074
23131703
Discos de cabbing
1
Unidad
10033, DISCO DE CORTE METAL 7", MARCA NEXO
$ 4.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.780
$ 4.780
39121436
Electrodos
1
Unidad
10039, ELECTRODO 6011 x 3/32, MARCA HYUNDAI
$ 6.595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.595
$ 6.595
Total Neto
$ 104.560
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.866
TOTAL OC
$ 124.426
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.