Orden de Compra. Nº
2471-2024-SE24
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Material de ferretería, Colliguay, Mantención
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-2024-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
Material de ferretería, Colliguay, Mantención
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-2024-SE24 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna
Chillán
Impuesto
128790,36
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social
FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T.
76.313.257-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa
3
Tineta
9017, Esmalte al agua int/ext color código 7084M parade blue, marca ceresita
$ 133.577,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.731
$ 400.731
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
9020, Esmalte sintético int/ext color código 7066 N parade blue, marca ceresita
$ 161.831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.831
$ 161.831
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
5034, Cerradura sobreponer 2002, marca scanavini
$ 52.853,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.853
$ 52.853
30171504
Puertas de madera
1
Unidad
5209, Puerta interior hdf sinfonía 70 x 2 mts, marca masonite
$ 57.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.500
$ 57.500
31162309
Estantes de montaje
3
Unidad
5017, Bisagra 4"
$ 1.643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.929
$ 4.929
Total Neto
$ 677.844
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 128.790
TOTAL OC
$ 806.634
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.