Orden de Compra. Nº2471-2032-SE19 "MATERIAL DE ASEO, DAEM CHILLÁN, SUBVENCIÓN REGULAR."
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-2032-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO, DAEM CHILLÁN, SUBVENCIÓN REGULAR.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-264-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-2032-SE19 PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN EN VIGENCIA del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 14954,9
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IC RODFEL
Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T. 13.137.595-6
Sucursal IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo30UnidadID N° 5/ BOLSA DE BASURA 50 X 70 X 10 UNIDADES. VIRUTEX.  $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.930 $ 9.930
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo30UnidadID N° 6/ BOLSA DE BASURA 80 X 110 X 10 UNIDADES, VIRUTEX.  $ 954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.620 $ 28.620
14111525
Papel multiuso10UnidadID N° 36/ GUANTES MULTIUSO LATEX TALLA L. MANLAC.   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadID N° 47/ LIMPIA PISO BAMBÚ 900CC. VIRGINIA.  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadID N° 61/ LUSTRAMUEBLE CREMA TRADICIONAL 500 ML. VIRGINIA.  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 78.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.955
TOTAL OC $ 93.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.