Orden de Compra. Nº
2471-212-SE20
"
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA, LICEO NARCISO TONDREAU
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-212-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA, LICEO NARCISO TONDREAU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-48-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-212-SE20_LICEO NARCISO TONDREAU_FONDOS SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna
Chillán
Impuesto
62724,7
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Razón Social
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T.
79.983.790-0
Sucursal
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Galón
CÓDIGO 9016, ESMALTE AL AGUA, INT/EXT. VARIEDAD DE COLORES SEGUN NECESIDAD. COLOR BLANCO
$ 19.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.460
$ 19.460
31211603
Pintura secante
1
Galón
CÓDIGO 9004, ANTICORROSIVO, COLOR NEGRO.
$ 12.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
CÓDIGO 9019, ESMALTE SINTÉTICO, INT/EXT. VARIEDAD DE COLORES SEGÚN NECESIDAD. COLOR GRIS.
$ 27.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.030
$ 27.030
31211904
Brochas
3
Unidad
CÓDIGO 9010, BROCHA 3" SIMILAR A LIZCAL.
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
46171507
Barras de seguridad
2
Unidad
CÓDIGO 11043, BARRA DE SEGURIDAD CURVA 45 CM, SENSI DACQUA, CON SUS RESPECTIVAS FIJACIONES A MURO.
$ 28.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.400
$ 56.400
30101605
Barras de acero inoxidable
2
Unidad
CÓDIGO 5357, BARRA ABATIBLE BLANCA, MARCA SENSI DACQUA O TÉCNICO EQUIVALENTE.
$ 42.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
30101604
Barras de acero
2
Unidad
CÓDIGO 8013, FIERRO PERFIL CUADRADO 40X40X2, TIRA DE 6 METROS.
$ 10.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.200
$ 20.200
30101604
Barras de acero
3
Unidad
CÓDIGO 8017, FIERRO PERFIL DOBLE CONTACTO L GRANDE, 30X50X1,5 MM X 6 MTS.
$ 13.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.810
$ 39.810
30101604
Barras de acero
1
Unidad
CÓDIGO 8026, FIERRO REDONDO PARA HORMIGÓN 10 MM TIRA DE 6 METROS
$ 2.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.310
$ 2.310
31162506
Soporte de pared
50
Unidad
CÓDIGO 5238, TARUGOS PLÁSTICOS DE 8 MM.
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
31161503
Clavo-tornillo
50
Unidad
CÓDIGO 5262, TORNILLO YESO CARTÓN (MAMUT) 8X1 1/2"
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
31162309
Estantes de montaje
4
Unidad
CÓDIGO 5191, POMEL CON GOLILLA 1"X4X3/4"
$ 3.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.040
$ 14.040
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Unidad
CÓDIGO 5220, SILICONA TAPA GOTERAS, 300 METRO LINEAL. GRIS.
$ 5.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.300
$ 15.300
31163301
Plancha de relleno
3
Unidad
CÓDIGO 5163, PLANCHA FIBROCEMENTO 6 MM 120X240 CM.
$ 9.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.940
$ 29.940
Total Neto
$ 330.130
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.725
TOTAL OC
$ 392.855
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.