Orden de Compra. Nº2471-2120-SE18 "COLACIONES_ESCUELA CAPILLA COX"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-2120-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2018
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES_ESCUELA CAPILLA COX
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-61-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-2120-SE18 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 11850,3
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banqueteria Parra y Cia. Ltda.
Razón Social BANQUETERIA PARRA Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.105.333-7
Sucursal Banqueteria Parra y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio33Unidad no definidaCOLACION N° 6 1 SÁNDWICH PECHUGA AVE, PALTA, TOMATE, EN PAN FRICA O HAMBURGUESA, TAMAÑO NORMA (15 CM DIÁMETRO APROX) EN CAJA DE PLUMAVIT CON SERVILLETA, 1 BEBIDA DESECHABLE 500CC SIN AZÚCAR__ SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 2471-61-LP16 Y ANEXO DE CONTRATO   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.370 $ 62.370
Total Neto $ 62.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.850
TOTAL OC $ 74.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.