|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2471-2136-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA, RAMÓN VINAY SEPÚLVEDA, MANTENCIÓN. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2471-48-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ROSAS 530 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
ROSAS #530 |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
13064,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ROSAS #530 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz |
|
Razón Social |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
|
|
R.U.T. |
79.983.790-0 |
|
Sucursal |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121902
| Fieltro | 1 | Unidad | ID N° 5.204/ ROLLO PAPEL FIELTRO 15 LBS X 40 MTS. DYNAL. | |
$ 12.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.000
|
$ 12.000
|
31161504
| Tornillos para metales | 24 | Unidad | ID N° 5.253/ TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8X1". MAMUT. | |
$ 40,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 960
|
$ 960
|
30102212
| Plancha de cinc | 5 | Unidad | ID N° 5.294/ ZINCALUM EN V 0,4 MM DE 3,66 MTS. CAP. | |
$ 11.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.800
|
$ 55.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 68.760
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.064
|
|
$ 81.824
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.