Orden de Compra. Nº
2471-216-SE24
"
MATERIAL ELECTRICO, DAEM, REGULAR
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-216-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL ELECTRICO, DAEM, REGULAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Subv. Regular_2471-216-SE24 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530
Comuna
Chillán
Impuesto
124939,25
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social
FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T.
76.313.257-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121303
Cajas eléctricas
10
Unidad
3016, CAJA DE DISTRIBUCIÓN SOBREPUESTA 12 x 8,5 CMS PVC, MARCA FORSEMAN
$ 1.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
39121303
Cajas eléctricas
10
Unidad
3040, TAPAS CIEGA PLÁSTICAS
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
39121501
Interruptores de seguridad
1
Unidad
3053, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 25 AMP (PARA RIEL DIN), MARCA LEGRAND
$ 4.368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.368
31231313
Tubería de plástico
45
Unidad
3077, TUBO PVC CONDUIT 20 MM x 3 MTS
$ 1.167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.515
$ 52.515
39101608
Focos cialiticos
7
Unidad
3143, FOCO 400W REFFLECTOR LUZ LED EXTERIOR IP66 MONTABLE, MARCA GENÉRICO
$ 60.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.084
$ 420.084
27112103
Abrazaderas
100
Unidad
3005, ABRAZADERA PLÁSTICA DE 20 MM
$ 114,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
39121402
Enchufes eléctricos
6
Unidad
3029, ENCHUFE TOMA CORRIENTE EMBUTIDO DOBLE, MARCA LUZICA
$ 3.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.720
$ 18.720
39121303
Cajas eléctricas
30
Unidad
3026, CURVA PVC CONDUIT 20 MM, MARCA TIGRE
$ 156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.680
$ 4.680
27111704
Enchufes
6
Unidad
3028, ENCHUFE MACHO VOLANTE, MARCA FANTON
$ 1.508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.048
$ 9.048
39121303
Cajas eléctricas
120
Metro Lineal
3024, CORDÓN MULTIFLEX 3x18 AWG
$ 988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.560
$ 118.560
Total Neto
$ 657.575
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 124.939
TOTAL OC
$ 782.514
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.