Orden de Compra. Nº2471-216-SE24 "MATERIAL ELECTRICO, DAEM, REGULAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-216-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO, DAEM, REGULAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Subv. Regular_2471-216-SE24 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530
Comuna Chillán
Impuesto 124939,25
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas10Unidad3016, CAJA DE DISTRIBUCIÓN SOBREPUESTA 12 x 8,5 CMS PVC, MARCA FORSEMAN  $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
39121303
Cajas eléctricas10Unidad3040, TAPAS CIEGA PLÁSTICAS  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
39121501
Interruptores de seguridad1Unidad3053, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 25 AMP (PARA RIEL DIN), MARCA LEGRAND  $ 4.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
31231313
Tubería de plástico45Unidad3077, TUBO PVC CONDUIT 20 MM x 3 MTS  $ 1.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.515 $ 52.515
39101608
Focos cialiticos7Unidad3143, FOCO 400W REFFLECTOR LUZ LED EXTERIOR IP66 MONTABLE, MARCA GENÉRICO  $ 60.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.084 $ 420.084
27112103
Abrazaderas100Unidad3005, ABRAZADERA PLÁSTICA DE 20 MM  $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
39121402
Enchufes eléctricos6Unidad3029, ENCHUFE TOMA CORRIENTE EMBUTIDO DOBLE, MARCA LUZICA  $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.720
39121303
Cajas eléctricas30Unidad3026, CURVA PVC CONDUIT 20 MM, MARCA TIGRE  $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
27111704
Enchufes6Unidad3028, ENCHUFE MACHO VOLANTE, MARCA FANTON  $ 1.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.048 $ 9.048
39121303
Cajas eléctricas120Metro Lineal3024, CORDÓN MULTIFLEX 3x18 AWG  $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.560 $ 118.560
Total Neto $ 657.575
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.939
TOTAL OC $ 782.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.