Orden de Compra. Nº
2471-220-SE20
"
COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, ESCUELA QUINCHAMALI
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-220-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-05-2020
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, ESCUELA QUINCHAMALI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-194-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PIE, 2471-220-SE20 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna
Chillán
Impuesto
12650,96
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Razón Social
MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T.
9.344.181-8
Sucursal
La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121535
Goma de borrar
50
Unidad
ID 78/GOMA DE BORRAR MIGA SUAVIZADA, UNIDAD, EQUIVALENTE A FACTIS.
$ 243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.150
$ 12.150
60121236
Pinceles
40
Unidad
ID 122/PINCEL N°8 PLANO, UNIDAD.
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.240
$ 5.240
60123601
Pegamento de purpurina
40
Unidad
ID 4/ADHESIVO BARRA 21 GR, UNIDAD, EQUIVALENTE A GIOTTO, ARTEL, PROARTE, NO TÓXICO.
$ 317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.680
$ 12.680
60121109
Blocs de dibujo
20
Unidad
ID 14/BLOCK DE DIBUJO LICEO 60, 20 HOJAS, UNIDAD, EQUIVALENTE A ARTEL, PROARTE, TORRE.
$ 383,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.660
$ 7.660
60141019
Piñatas
4
Unidad
ID 21/BOLSA DE GLOBOS CON DISEÑO 9" 25 UNIDADES.
$ 1.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.848
$ 5.848
60141019
Piñatas
4
Unidad
ID 27/BOLSA DE GLOBOS LISO 9" 25 UNIDADES.
$ 465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.860
$ 1.860
44121802
Líquido corrector
8
Unidad
ID 53/CORRECTOR 7 ML, LÁPIZ PUNTA METÁLICA, EQUIVALENTE A LIQUID PAPER, UNIDAD.
$ 429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.432
$ 3.432
44121619
Sacapuntas
8
Unidad
ID 143/SACAPUNTAS DOBLE CON DEPÓSITO, UNIDAD.
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.208
$ 1.208
44121619
Sacapuntas
8
Unidad
ID 144/SACAPUNTAS INDIVIDUAL CON DEPÓSITO, UNIDAD.
$ 121,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 968
$ 968
44111906
Pizarrones y accesorios
17
Unidad
ID TIZA COLORES PARA PIZARRA 12 BARRAS.
$ 154,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.618
$ 2.618
44121618
Tijeras
40
Unidad
ID 163/TIJERAS PUNTA REDONDA 13 CMS, UNIDAD.
$ 211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.440
$ 8.440
27111807
Reglones
40
Unidad
ID 138/REGLA 30 CMS PLÁSTICA TRANSPARENTE, UNIDAD.
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.480
$ 4.480
Total Neto
$ 66.584
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.651
TOTAL OC
$ 79.235
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.