Orden de Compra. Nº2471-220-SE20 "COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, ESCUELA QUINCHAMALI "
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-220-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, ESCUELA QUINCHAMALI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-194-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PIE, 2471-220-SE20 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna Chillán
Impuesto 12650,96
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar50UnidadID 78/GOMA DE BORRAR MIGA SUAVIZADA, UNIDAD, EQUIVALENTE A FACTIS.  $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.150 $ 12.150
60121236
Pinceles40UnidadID 122/PINCEL N°8 PLANO, UNIDAD.   $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.240 $ 5.240
60123601
Pegamento de purpurina40UnidadID 4/ADHESIVO BARRA 21 GR, UNIDAD, EQUIVALENTE A GIOTTO, ARTEL, PROARTE, NO TÓXICO.   $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.680 $ 12.680
60121109
Blocs de dibujo20UnidadID 14/BLOCK DE DIBUJO LICEO 60, 20 HOJAS, UNIDAD, EQUIVALENTE A ARTEL, PROARTE, TORRE.   $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.660 $ 7.660
60141019
Piñatas4UnidadID 21/BOLSA DE GLOBOS CON DISEÑO 9" 25 UNIDADES.   $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.848 $ 5.848
60141019
Piñatas4UnidadID 27/BOLSA DE GLOBOS LISO 9" 25 UNIDADES.   $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860
44121802
Líquido corrector8UnidadID 53/CORRECTOR 7 ML, LÁPIZ PUNTA METÁLICA, EQUIVALENTE A LIQUID PAPER, UNIDAD.   $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.432 $ 3.432
44121619
Sacapuntas8UnidadID 143/SACAPUNTAS DOBLE CON DEPÓSITO, UNIDAD.   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208 $ 1.208
44121619
Sacapuntas8UnidadID 144/SACAPUNTAS INDIVIDUAL CON DEPÓSITO, UNIDAD.   $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 968 $ 968
44111906
Pizarrones y accesorios17UnidadID TIZA COLORES PARA PIZARRA 12 BARRAS.   $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.618 $ 2.618
44121618
Tijeras40UnidadID 163/TIJERAS PUNTA REDONDA 13 CMS, UNIDAD.   $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.440 $ 8.440
27111807
Reglones40UnidadID 138/REGLA 30 CMS PLÁSTICA TRANSPARENTE, UNIDAD.   $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.480 $ 4.480
Total Neto $ 66.584
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.651
TOTAL OC $ 79.235


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.