Orden de Compra. Nº2471-2219-SE19 "ÚTILES DE ASEO, SALA CUNA ESTRELLITA DE LUZ"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-2219-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO, SALA CUNA ESTRELLITA DE LUZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-264-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS JUNJI, 2471-2219-SE19 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 50459,06
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IC RODFEL
Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T. 13.137.595-6
Sucursal IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel50UnidadTOALLA DE PAPEL UNIVERSAL x 2 UNID. MARCA: NOVA CÓDIGO: 77   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
47121806
Escurridor de trapero30UnidadTRAPERO DOBLE C/OJAL ALGODON 47 X 50 MARCA: PROCLEAN CÓDIGO: 79  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
42281602
Soluciones de glutaraldehído20UnidadDESINFECTANTE AEROSOL ANTIBACTERIAL 360 CC UNIDAD MARCA: IGENIX CÓDIGO: 24  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
53131608
Jabones50UnidadJABÓN DE TOCADOR LIQUIDO 1 LITRO MARCA: BALLERINA CÓDIGO: 43  $ 1.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.250 $ 50.250
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadBASURERO DE 240 LITROS CON TAPA MARCA: KENDY CÓDIGO: 2  $ 72.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.874 $ 72.874
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSA DE BASURA 50 x 70 x 10 UNIDADES MARCA: VIRUTEX CÓDIGO: 5  $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.550 $ 16.550
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSA DE BASURA 80 X 110 10 UNIDADES MARCA: VIRUTEX CÓDIGO: 6  $ 954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
Total Neto $ 265.574
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.459
TOTAL OC $ 316.033


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.