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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2471-2237-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
8 GALVANOS FELPA MARCO DE MADERA, PARA ESC. REPÚBLICA DE MÉXICO, FONDOS SEP. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2471-2-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LAS ROSAS 530 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Facturación |
ROSAS 530 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
18240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ROSAS 530 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-08-2018 |
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Proveedor |
Sonia Robinson Hechtle |
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Razón Social |
SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE
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R.U.T. |
9.739.385-0 |
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Sucursal |
Sonia Robinson Hechtle |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 8 | Unidad | GALVANOS FELPA MARCO MADERA 19X14 CM CON PLACA GRABADA, LOGO Y CAJA.
EN PAÑO LENCI COLOR AZUL
SE ADJUNTA LOGO Y TEXTO A GRABAR
LOS GALVANOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL DAEM
EL DÍA MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO DEL 2018.
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$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.000
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$ 96.000
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Total Neto
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$ 96.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.240
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$ 114.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.