Orden de Compra. Nº
2471-2252-SE19
"
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ESCUELA ROSITA O´HIGGINS, FAEP 2019.
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-2252-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ESCUELA ROSITA O´HIGGINS, FAEP 2019.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-264-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-2252-SE19 FAEP 2019_ESC. ROSITA O'HIGGINS del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530
Comuna
Chillán
Impuesto
54186,48
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IC RODFEL
Razón Social
RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T.
13.137.595-6
Sucursal
IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
LIMPIAVIDRIO SPRAY 500 CC. VIRGINIA.
$ 1.333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.660
$ 26.660
47131803
Desinfectantes domésticos
40
Unidad
CERA AUTOBRILLO INCOLORA 900 ML UNIDAD. VIRGINIA.
$ 1.219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.760
$ 48.760
47131803
Desinfectantes domésticos
24
Unidad
CERA CREMA AMARILLA SACHET 400 GR. VIRGINIA.
$ 608,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.592
$ 14.592
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad
CLORO CORRIENTE 1000 CC. LLABRES.
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
47131803
Desinfectantes domésticos
50
Unidad
CLORO GEL 900 ML AROMA LAVANDA. IGENIX.
$ 738,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.900
$ 36.900
47131803
Desinfectantes domésticos
50
Unidad
CREMA LIMPIADORA ABRASIVA 750 GR. DEINSUR.
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
47131502
Paños de limpieza
40
Unidad
PAÑO AMARILLO 45 X 50. MANLAC.
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
PAÑO SACUDIR MICROFIBRA 40*40. PROCLEAN.
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
47131617
Mopas de polvo
2
Unidad
RESPUESTO PARA MOPA AVIÓN 60CM. LUSTER.
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.700
47131618
Mopas húmedas
30
Unidad
TRAPERO DOBLE C/OJAL ALGODON 47 X 50. PROCLEAN.
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.700
$ 20.700
46181504
Guantes protectores
10
Unidad
GUANTES MULTIUSO LATEX TALLA L. MANLAC.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
46181504
Guantes protectores
10
Unidad
GUANTES MULTIUSO LATEX TALLA M MANLAC.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
46181504
Guantes protectores
10
Unidad
GUANTES MULTIUSO LATEX TALLA S. MANLAC.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
47131810
Productos para lavar platos
10
Unidad
LAVALOZA 750 ML. VIRGINIA.
$ 830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.300
$ 8.300
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
LIMPIA PISOS LAVANDA 5 LITROS. DEINSUR.
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
Total Neto
$ 285.192
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.186
TOTAL OC
$ 339.378
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.