Orden de Compra. Nº2471-2252-SE19 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ESCUELA ROSITA O´HIGGINS, FAEP 2019."
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-2252-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ESCUELA ROSITA O´HIGGINS, FAEP 2019.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-264-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-2252-SE19 FAEP 2019_ESC. ROSITA O'HIGGINS del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530
Comuna Chillán
Impuesto 54186,48
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IC RODFEL
Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T. 13.137.595-6
Sucursal IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadLIMPIAVIDRIO SPRAY 500 CC. VIRGINIA.  $ 1.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.660 $ 26.660
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadCERA AUTOBRILLO INCOLORA 900 ML UNIDAD. VIRGINIA.   $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.760 $ 48.760
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadCERA CREMA AMARILLA SACHET 400 GR. VIRGINIA.  $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.592 $ 14.592
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadCLORO CORRIENTE 1000 CC. LLABRES.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadCLORO GEL 900 ML AROMA LAVANDA. IGENIX.  $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadCREMA LIMPIADORA ABRASIVA 750 GR. DEINSUR.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
47131502
Paños de limpieza40UnidadPAÑO AMARILLO 45 X 50. MANLAC.  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑO SACUDIR MICROFIBRA 40*40. PROCLEAN.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
47131617
Mopas de polvo2UnidadRESPUESTO PARA MOPA AVIÓN 60CM. LUSTER.  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
47131618
Mopas húmedas30UnidadTRAPERO DOBLE C/OJAL ALGODON 47 X 50. PROCLEAN.  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
46181504
Guantes protectores10UnidadGUANTES MULTIUSO LATEX TALLA L. MANLAC.  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
46181504
Guantes protectores10UnidadGUANTES MULTIUSO LATEX TALLA M MANLAC.  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
46181504
Guantes protectores10UnidadGUANTES MULTIUSO LATEX TALLA S. MANLAC.  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
47131810
Productos para lavar platos10UnidadLAVALOZA 750 ML. VIRGINIA.   $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadLIMPIA PISOS LAVANDA 5 LITROS. DEINSUR.  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
Total Neto $ 285.192
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.186
TOTAL OC $ 339.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.