Orden de Compra. Nº2471-2259-SE19 "COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDÍN LOS GIRASOLES"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-2259-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDÍN LOS GIRASOLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-264-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS JUNJI, 2471-2259-SE19 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna Chillán
Impuesto 52992,9
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IC RODFEL
Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T. 13.137.595-6
Sucursal IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico50UnidadID 5/ BOLSA DE BASURA 50 X 70 X 10 UNIDADES (VIRUTEX)  $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.550 $ 16.550
24111503
Bolsas de plástico50UnidadID 6/ BOLSA DE BASURA 80X110 X10 UNIDADES (VIRUTEX)  $ 954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
12141901
Cloro Cl6UnidadID 20/ CLORO CORRIENTE 5 LITROS (LLABRES)  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
12141901
Cloro Cl30UnidadID 22/ CLORO GEL TRADICIONAL 900 ML (DENISUR)  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
31211910
Mitones10UnidadID 37/ GUANTES MULTIUSO LATEX TALLA M (MANLAC)  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
47131502
Paños de limpieza20UnidadID 67/ PAÑO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE X 3 UNIDADES (POREX)  $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.120 $ 13.120
14111704
Papel higiénico4UnidadID 70/ PAPEL HIGIÉNICO TORK UNIVERSAL X 48 UNIDADES (NOBLE)  $ 9.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.600 $ 38.600
14111703
Toallas de papel50UnidadID 76/ TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR INDUSTRIAL 1 HOJA BLANCA 250 MTS (CMPC)  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.500 $ 117.500
47131615
Escobillones4UnidadID 30/ ESCOBILLÓN MULTIUSO GRANDE (CLORINDA)  $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280
Total Neto $ 278.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.993
TOTAL OC $ 331.903


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.