Orden de Compra. Nº
2471-2259-SE19
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COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDÍN LOS GIRASOLES
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-2259-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-09-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDÍN LOS GIRASOLES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-264-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS JUNJI, 2471-2259-SE19 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna
Chillán
Impuesto
52992,9
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IC RODFEL
Razón Social
RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T.
13.137.595-6
Sucursal
IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
50
Unidad
ID 5/ BOLSA DE BASURA 50 X 70 X 10 UNIDADES (VIRUTEX)
$ 331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.550
$ 16.550
24111503
Bolsas de plástico
50
Unidad
ID 6/ BOLSA DE BASURA 80X110 X10 UNIDADES (VIRUTEX)
$ 954,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.700
$ 47.700
12141901
Cloro Cl
6
Unidad
ID 20/ CLORO CORRIENTE 5 LITROS (LLABRES)
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
12141901
Cloro Cl
30
Unidad
ID 22/ CLORO GEL TRADICIONAL 900 ML (DENISUR)
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
31211910
Mitones
10
Unidad
ID 37/ GUANTES MULTIUSO LATEX TALLA M (MANLAC)
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
ID 67/ PAÑO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE X 3 UNIDADES (POREX)
$ 656,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.120
$ 13.120
14111704
Papel higiénico
4
Unidad
ID 70/ PAPEL HIGIÉNICO TORK UNIVERSAL X 48 UNIDADES (NOBLE)
$ 9.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.600
$ 38.600
14111703
Toallas de papel
50
Unidad
ID 76/ TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR INDUSTRIAL 1 HOJA BLANCA 250 MTS (CMPC)
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.500
$ 117.500
47131615
Escobillones
4
Unidad
ID 30/ ESCOBILLÓN MULTIUSO GRANDE (CLORINDA)
$ 1.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.280
$ 7.280
Total Neto
$ 278.910
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.993
TOTAL OC
$ 331.903
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.