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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2471-2271-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIÓN PARA EL VIAJE A RANCAGUA ESC-DIEGO BARROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2471-61-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LAS ROSAS 530 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Facturación |
ROSAS 530 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
15466 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ROSAS 530 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-08-2017 |
| ENVIAR FAVOR A ESCUELA DIEGO BARROS ARANA CALLE EL ROBLE 380 CHILLAN | Favor enviar a Escuela Diego Barros Arana dirección calle el roble # 380 chillan el día 02 de agosto del 2017 a las 16:00 hrs. |
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Proveedor |
Banqueteria Parra y Cia. Ltda. |
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Razón Social |
BANQUETERIA PARRA Y CIA. LIMITADA
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R.U.T. |
76.105.333-7 |
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Sucursal |
Banqueteria Parra y Cia. Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 44 | Unidad no definida | COLACIÓN N° 2 ESTA DEBE INCLUIR 1 SÁNDWICH JAMÓN PAVO-PHILADELPIA LIGHT EN PAN BATIDO O FRICA CON SERVILLETA Y ENVUELTO EN PAPEL ALUZA. 1 JUGO INDIVIDUAL SIN AZÚCAR TETRA PACK 3 PAQUETES DE GALLETAS 30 GRS QUE CUMPLA CON LA NORMA DE ETIQUETADO 1 BARRA DE CEREAL QUE CUMPLA CON LA NORMA ETIQUETADO 1 FRUTA(PLÁTANO, MANZANA O NARANJA ESTA DEBE IR EN UNA BOLSA SELLADA .DEBEN SER ENTREGADAS EN EL ESTABLECIMIENTO UBICADO EN CALLE EL ROBLE 380 CHILLAN EL DÍA 2 DE AGOSTO A LAS 16:00 HRS
SE SOLICITA PARA VIAJE PEDAGÓGICO A LA CIUDAD DE RANCAGUA Y ALREDEDORES A REALIZARSE EL DIA 3 DE AGOSTO 2017
FACTURAR 29 UNIDADES A FONDO SEP SEGÚN SOLICITUD DE SUMINSTRO 8993
FACTURAR 15 UNIDADES A FONDO FAEP 2016 SEGÚN OFICIO N°70 | |
$ 1.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.400
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$ 81.400
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Total Neto
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$ 81.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.466
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$ 96.866
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.