Orden de Compra. Nº2471-2428-SE18 "GALVANOS, COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-2428-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2018
Nombre de la Orden de Compra GALVANOS, COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-2428-SE18 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 27360
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sonia Robinson Hechtle
Razón Social SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE
R.U.T. 9.739.385-0
Sucursal Sonia Robinson Hechtle
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos12UnidadGALVANO DE FELPA MARCO MADERA 19X14 CM. CON PLACA GRABADA CON CARGO A FONDOS EXTRAESCOLAR. SE ADJUNTAN LAS INDICACIONES PARA LA LEYENDA DE LOS GALVANOS PARA MEJOR COORDINACIÓN CONTACTARSE CON JESSICA NAVARRETE TEJOS, TELEFONO: 422 203709 LAS MEDALLAS DEBEN SER ENTREGADAS EN DEPENDENCIAS DEL DAEM, EL DÍA JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 9 DE LA MAÑANA.  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
Total Neto $ 144.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.360
TOTAL OC $ 171.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.