Orden de Compra. Nº
2471-2432-SE23
"
MATERIAL DE FERRETERÍA, ROBLÍN, JUNJI
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-2432-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERÍA, ROBLÍN, JUNJI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos JUNJI_2471-2432-SE23. del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS 530
Comuna
Chillán
Impuesto
16002,56
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social
FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T.
76.313.257-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162309
Estantes de montaje
1
Unidad
5116, POMEL CON GOLILLA 1/2"x3 1/8"
$ 665,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 665
$ 665
31162506
Soporte de pared
20
Unidad
5136, TARUGOS NYLON 8MM
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
31162506
Soporte de pared
20
Unidad
5135, TARUGOS NYLON 6MM
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400
$ 400
31162506
Soporte de pared
1
Unidad
5256, TARUGO PALOMA X 100 UNIDADES MARCA RH
$ 10.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.770
$ 10.770
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad
4
Unidad
5204, PICAPORTE 2", MARCA UYUSTOOLS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
11101712
Aleación ferrosa
1
Unidad
8002, FIERRO ANGULO 20x20x3 TIRA DE 6 METROS, MARCA INCHALAM
$ 10.829,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.829
$ 10.829
11101712
Aleación ferrosa
1
Unidad
8014, FIERRO PERFIL CUADRADO 40x40x3 TIRA DE 6 METROS, MARCA INCHALAM
$ 41.115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.115
$ 41.115
23131703
Discos de cabbing
4
Unidad
10032, DISCO DE CORTE METAL 4" 1/2, MARCA NEXO
$ 347,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.388
$ 1.388
23131703
Discos de cabbing
1
Unidad
10036, DISCO DE DESBASTE 4 1/2", MARCA NEXO
$ 2.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.420
$ 2.420
27112801
Brocas
1
Unidad
10019, BROCA SDS DE 8 x 160 MM, MARCA UYUSTUL
$ 3.242,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.242
$ 3.242
39121436
Electrodos
1
Unidad
10039, ELECTRODO 6011 x 3/32, MARCA HYUNDAI
$ 6.595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.595
$ 6.595
Total Neto
$ 84.224
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.003
TOTAL OC
$ 100.227
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.