Orden de Compra. Nº2471-2432-SE23 "MATERIAL DE FERRETERÍA, ROBLÍN, JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-2432-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA, ROBLÍN, JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos JUNJI_2471-2432-SE23. del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 16002,56
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162309
Estantes de montaje1Unidad5116, POMEL CON GOLILLA 1/2"x3 1/8"  $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665 $ 665
31162506
Soporte de pared20Unidad5136, TARUGOS NYLON 8MM  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31162506
Soporte de pared20Unidad5135, TARUGOS NYLON 6MM  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
31162506
Soporte de pared1Unidad5256, TARUGO PALOMA X 100 UNIDADES MARCA RH  $ 10.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.770 $ 10.770
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad4Unidad5204, PICAPORTE 2", MARCA UYUSTOOLS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
11101712
Aleación ferrosa1Unidad8002, FIERRO ANGULO 20x20x3 TIRA DE 6 METROS, MARCA INCHALAM  $ 10.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.829 $ 10.829
11101712
Aleación ferrosa1Unidad8014, FIERRO PERFIL CUADRADO 40x40x3 TIRA DE 6 METROS, MARCA INCHALAM  $ 41.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.115 $ 41.115
23131703
Discos de cabbing4Unidad10032, DISCO DE CORTE METAL 4" 1/2, MARCA NEXO  $ 347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.388 $ 1.388
23131703
Discos de cabbing1Unidad10036, DISCO DE DESBASTE 4 1/2", MARCA NEXO  $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420
27112801
Brocas1Unidad10019, BROCA SDS DE 8 x 160 MM, MARCA UYUSTUL  $ 3.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.242 $ 3.242
39121436
Electrodos1Unidad10039, ELECTRODO 6011 x 3/32, MARCA HYUNDAI  $ 6.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.595 $ 6.595
Total Neto $ 84.224
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.003
TOTAL OC $ 100.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.