Orden de Compra. Nº2471-2466-SE14 "COLACIONES_LA CASTILLA_SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-2466-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2014
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES_LA CASTILLA_SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-104-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 13794
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banqueteria Parra y Cia. Ltda.
Razón Social BANQUETERIA PARRA Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.105.333-7
Sucursal Banqueteria Parra y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco44UnidadCOMPRA DE 44 BOLSAS DE COLACIONES QUE INCLUYA: 1 SANDWICHS QUESO JAMON EN PAN BATIDO CON SERVILLETA, 1 CAJA DE JUGO INDIVIDUAL, 1 PAQUETE DE GALLETAS TRITON O SIMILAR Y UNA FRUTA (PLATA, NARANJA O MANZANA), PARA LA ESCUELA E-211 LA CASTILLA, UBICADA EN AVENIDA LA CASTILLA Nº 360, CHILLAN, PARA EL DIA LUNES 27 DE OCTUBRE A LAS 11:00HORAS, CON MOTIVO DE VIAJE PEDAGOGICO A LOTA, SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO Nº 2471-104-LE13_PLAN DE MEJORAMIENTO_FONDOS SEP  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.600 $ 72.600
Total Neto $ 72.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.794
TOTAL OC $ 86.394


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.