Orden de Compra. Nº2471-263-SE25 "Material de Ferretería, Rosita O´Higgins, Mantenci"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-263-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería, Rosita O´Higgins, Mantenci
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-263-SE25 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna Chillán
Impuesto 8204,01
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1Unidad5083, Pasta para soldar 250 grs, marca indepp  $ 3.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.083 $ 3.083
23171509
Soldadura1Unidad5129, Soldadura de estaño carrete de 500 grs 50% estaño, marca indep  $ 23.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.280 $ 23.280
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad5138, Teflón 1/2" x 10 mts  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244 $ 244
31162506
Soporte de pared100Unidad5135, Tarugos nylon 6mm  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31191501
Papeles de lija4Unidad10055, Lijas de fierro 100  $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.912 $ 1.912
23151901
Cortadores1Unidad10134, Cortador de tubos de cobre 4-32mm, marca makawa  $ 12.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.560 $ 12.560
Total Neto $ 43.179
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.204
TOTAL OC $ 51.383


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.