Orden de Compra. Nº
2471-263-SE25
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Material de Ferretería, Rosita O´Higgins, Mantenci
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-263-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
Material de Ferretería, Rosita O´Higgins, Mantenci
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-263-SE25 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna
Chillán
Impuesto
8204,01
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social
FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T.
76.313.257-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171509
Soldadura
1
Unidad
5083, Pasta para soldar 250 grs, marca indepp
$ 3.083,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.083
$ 3.083
23171509
Soldadura
1
Unidad
5129, Soldadura de estaño carrete de 500 grs 50% estaño, marca indep
$ 23.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.280
$ 23.280
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad
5138, Teflón 1/2" x 10 mts
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244
$ 244
31162506
Soporte de pared
100
Unidad
5135, Tarugos nylon 6mm
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
31191501
Papeles de lija
4
Unidad
10055, Lijas de fierro 100
$ 478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.912
$ 1.912
23151901
Cortadores
1
Unidad
10134, Cortador de tubos de cobre 4-32mm, marca makawa
$ 12.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.560
$ 12.560
Total Neto
$ 43.179
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.204
TOTAL OC
$ 51.383
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.