Orden de Compra. Nº2471-2683-SE17 "Material de seguridad_Escuela Arturo Merino Anexo Nº2 Orden de pedido Nº10 (Prevencionista) Memo Nº 947 (Establecimiento) Anexo Nº 10 Material de seguridad y otros (prevencionista) O/P Nº10 Anexo Nº 11 Material de Limpieza (prevencionista) O/P 05"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-2683-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2017
Nombre de la Orden de Compra Material de seguridad_Escuela Arturo Merino Anexo Nº2 Orden de pedido Nº10 (Prevencionista) Memo Nº 947 (Establecimiento) Anexo Nº 10 Material de seguridad y otros (prevencionista) O/P Nº10 Anexo Nº 11 Material de Limpieza (prevencionista) O/P 05
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-157-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 97831
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria acuña
Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA
R.U.T. 10.834.772-4
Sucursal ferreteria acuña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131609
Protector solar1Unidad5 DELANTAL GABARDINA 5 BOTIN SIMIL ROBLE 5 PROTECTOR FACIAL 10 ANTEOJO SEGURIDAD SEGÚN LICITACIÓN 2471-157-L117 ANEXO Nº 10 DESDE 2471-157-L117 $ 227.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.500 $ 227.500
55121712
Señales orientadoras1Unidad2 ATOMIZADOR SIMILAR ELE AMERICANO 1 CARRO LUSTER 2 ACCESORIO DE LIMPIEZA SEÑALETICA PISO HUMEDO SEGÚN LICITACIÓN 2471-157-L117 ANEXO Nº 11 DESDE 2471-157-L117 $ 42.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900
30161907
Escaleras1Unidad2 ESCALERAS ARTICULADAS 2 CARRO LUSTER ESTRUJADOR 3 ESPATULA TIPO TRAMONTINA FLEX 1 ORILLADORA POWER PRO ELETRICA SEGÚN LICITACIÓN 2471-157-L117 ANEXO Nº2 DESDE 2471-157-L117 $ 244.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.500 $ 244.500
Total Neto $ 514.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.831
TOTAL OC $ 612.731


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.