Orden de Compra. Nº2471-2749-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2471-98-R118"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-2749-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2471-98-R118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-98-R118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2017 Y MANTENCIÓN, 2471-2749-SE18 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 1914843,75
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTROMECANICA CHILLAN
Razón Social ALONDRA HELEN ESPINOZA MUNOZ
R.U.T. 15.215.482-8
Sucursal ELECTROMECANICA CHILLAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadCONFECCIÓN DE ALERO, COBERTIZO, PROTECCIONES METÁLICAS, PAVIMENTO Y REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN GIMNASIO, LICEO MARTA BRUNET CARAVES., CONFECCIÓN ALERO, COBERTIZO, Y OTROS DESDE 2471-98-R118, CON CARGO A LOS FONDOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2017 Y MANTENCIÓN. SE SOLICITA REALIZAR DOS FACTURAS: 1.- POR UN MONTO DE $10.000.000 CON CARGO A LOS FONDOS FAEP 2017 2.- POR UN MONTO DE $1.992.969 CON CARGO A LA SUBVENCIÓN DE MANTENCIÓNOferta considera todo lo solicitado $ 10.078.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.078.125 $ 10.078.125
Total Neto $ 10.078.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.914.844
TOTAL OC $ 11.992.969


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.