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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2471-2749-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2471-98-R118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2471-98-R118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LAS ROSAS 530 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Facturación |
ROSAS 530 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
1914843,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ROSAS 530 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELECTROMECANICA CHILLAN |
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Razón Social |
ALONDRA HELEN ESPINOZA MUNOZ
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R.U.T. |
15.215.482-8 |
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Sucursal |
ELECTROMECANICA CHILLAN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | CONFECCIÓN DE ALERO, COBERTIZO, PROTECCIONES METÁLICAS, PAVIMENTO Y REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN GIMNASIO, LICEO MARTA BRUNET CARAVES., CONFECCIÓN ALERO, COBERTIZO, Y OTROS DESDE 2471-98-R118, CON CARGO A LOS FONDOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2017 Y MANTENCIÓN.
SE SOLICITA REALIZAR DOS FACTURAS:
1.- POR UN MONTO DE $10.000.000 CON CARGO A LOS FONDOS FAEP 2017
2.- POR UN MONTO DE $1.992.969 CON CARGO A LA SUBVENCIÓN DE MANTENCIÓN | Oferta considera todo lo solicitado |
$ 10.078.125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.078.125
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$ 10.078.125
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Total Neto
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$ 10.078.125
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.914.844
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$ 11.992.969
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.