Orden de Compra. Nº2471-3016-SE18 "COLACIONES_JOSE MA. CARO_VIAJE PEDAGÓGICO A SANTIA"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-3016-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2018
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES_JOSE MA. CARO_VIAJE PEDAGÓGICO A SANTIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-61-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-3016-se18 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 29446,2
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banqueteria Parra y Cia. Ltda.
Razón Social BANQUETERIA PARRA Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.105.333-7
Sucursal Banqueteria Parra y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco82UnidadADQUISICIÓN DE 82 COLACIONES Nº 6, QUE INCLUYA: 1 SANDWICH PECHUGA AVE, PALTA, TOMATE EN PAN FRICA O HAMBURGUESA TAMAÑO NORMAL (15 CM DIAMETRO APROX), EN CAJA DE PLUMAVIT, CON SERVILLETA, 1 BEBIDA DESECHABLE 500 CC ZERO O JUGO NECTAR DE 300 CC SIN AZUCAR, PARA VIAJE PEDAGÓGICO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DÍA 13.11.2018, SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2471-61-LP16, CON CARGO A LOS FONDOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2018 LAS COLACIONES DEBEN SER ENTREGADAS EL DÍA 12.11.2018, A LAS 16:00 HORAS, EN DEPEDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO, UBICADO EN CALLE BOMBERO LAGOS Nº 46, CHILLAN.  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.980 $ 154.980
Total Neto $ 154.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.446
TOTAL OC $ 184.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.