|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2471-3136-CM14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE CARPETAS-GRUPO ESCOLAR-FONDOS SEP |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LAS ROSAS 530 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
ROSAS 530 |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
8351,64 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ROSAS 530 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122011 2239-24-LP09
| Carpetas para archivos | 120 | | (18639) CARPETA BUHO CARTERA CON ELASTICO VERDE CLARO 5001 20676 | (18639) CARPETA BUHO CARTERA CON ELASTICO VERDE CLARO 5001 ; Código: 81149VE;Región : VIII
|
$ 370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.400
|
$ 44.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 44.400
|
|
Descuento
|
$ 444
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.352
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 52.308
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.