Orden de Compra. Nº2471-321-SE21 "SERVICIO DE INTERNET, ESCUELA ANTONIO MACHADO"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-321-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INTERNET, ESCUELA ANTONIO MACHADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-31-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP_2471-321-SE21 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 53200
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Setel Ltda.
Razón Social SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 76.013.431-7
Sucursal Setel Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222606
Kits de inicio de nodo de servicio de Internet1Unidad no definidaSERVICIO DE INTERNET, ESCUELA ANTONIO MACHADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEGUN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR LA DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO, ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2021, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2471-31-L120, CON CARGO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, FONDOS SEP  $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.200
TOTAL OC $ 333.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.