Orden de Compra. Nº
2471-3250-SE19
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Material de Ferretería, Sala Cuna Semillitas
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Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-3250-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
Material de Ferretería, Sala Cuna Semillitas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-48-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-3250-SE19_S.C SEMILLITA_ FONDOS JUNJI MANTENCION del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS 530
Comuna
Chillán
Impuesto
11909,2
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Despacho en el Establecimiento Sala Cuna y Jardín Infantil Semillitas
Despacho en el Establecimiento Sala Cuna y Jardín Infantil Semillitas.
Ubicado: en Camino a Cato, Km 12, sector Paul Harris, de la Ciudad de Chillán.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Razón Social
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T.
79.983.790-0
Sucursal
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121610
Maderas duras
3
Unidad no definida
Media caña pino finger 20x20x3000mm
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.270
$ 3.270
31201613
Adhesivo re-usable
5
Unidad no definida
Sikaflex 11 FC (Sello elástico para Juntas y adhesivo multiproposito), Sika.
$ 6.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.300
$ 33.300
31201606
Calafateos
1
Unidad no definida
Silicona baño cocina 300ML, Soluex
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad no definida
Rodillo Lana Oveja 100%, 23cm, Kolor
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
Brocha 2", Hela
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Unidad no definida
Galón Esmalte al Agua Int/Ext. Color Blanco
$ 19.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.460
$ 19.460
31191501
Papeles de lija
4
Unidad no definida
Lijas madera 100, Norton
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400
$ 400
Total Neto
$ 62.680
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.909
TOTAL OC
$ 74.589
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.