Orden de Compra. Nº2471-3250-SE19 "Material de Ferretería, Sala Cuna Semillitas"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-3250-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería, Sala Cuna Semillitas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-48-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-3250-SE19_S.C SEMILLITA_ FONDOS JUNJI MANTENCION del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 11909,2
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho en el Establecimiento Sala Cuna y Jardín Infantil SemillitasDespacho en el Establecimiento Sala Cuna y Jardín Infantil Semillitas.

Ubicado: en Camino a Cato, Km 12, sector Paul Harris, de la Ciudad de Chillán.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras3Unidad no definida Media caña pino finger 20x20x3000mm $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
31201613
Adhesivo re-usable5Unidad no definida Sikaflex 11 FC (Sello elástico para Juntas y adhesivo multiproposito), Sika. $ 6.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.300 $ 33.300
31201606
Calafateos1Unidad no definida Silicona baño cocina 300ML, Soluex $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
31211906
Rodillos de pintar1Unidad no definida Rodillo Lana Oveja 100%, 23cm, Kolor $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211904
Brochas1Unidad no definida Brocha 2", Hela $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad no definida Galón Esmalte al Agua Int/Ext. Color Blanco $ 19.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.460 $ 19.460
31191501
Papeles de lija4Unidad no definida Lijas madera 100, Norton $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
Total Neto $ 62.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.909
TOTAL OC $ 74.589


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.