Orden de Compra. Nº
2471-3431-SE18
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COMPRA DE MATERIALES DE ASEO- ESC JOSE MARÍA CARO
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Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-3431-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO- ESC JOSE MARÍA CARO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-264-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENCION, 2471-3431-SE18 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530
Comuna
Chillán
Impuesto
7425,2
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IC RODFEL
Razón Social
RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T.
13.137.595-6
Sucursal
IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211901
Paños para herramientas
5
Unidad
5 GUANTES MULTIUSO LATEX TALLA L, SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.730
$ 2.730
31211901
Paños para herramientas
5
Unidad
5 GUANTES MULTIUSO LATEX TALLA S, SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.730
$ 2.730
31211901
Paños para herramientas
5
Unidad
5 GUANTES MULTIUSO LATEX TALLA M, SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.730
$ 2.730
31211901
Paños para herramientas
1
Unidad
REPUESTO MOPA AVIÓN 60 CM EQUIVALENTE O SIMILAR A VIRUTEX, SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO.
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.350
$ 2.350
31211901
Paños para herramientas
6
Unidad
6 CREMAS LIMPIADORA ABRASIVA 750 GR EQUIVALENTE A O SIMILAR A CIF, SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO.
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
31211901
Paños para herramientas
1
Unidad
MOPA LIMPIEZA HÚMEDA ALGODÓN 24 ONZ + PALO EQUIVALENTE O SIMILAR A VIRUTEX, SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO.
$ 8.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.125
$ 8.125
31211901
Paños para herramientas
1
Unidad
MOPA SECA AVIÓN CON MANGO DE 60 CM EQUIVALENTE O SIMILAR A VIRUTEX, SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO.
$ 9.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.125
$ 9.125
31211901
Paños para herramientas
1
Unidad
REPUESTO MOPA HÚMEDA ALGODÓN 24 ONZ EQUIVALENTE O SIMILAR A VIRUTEX , SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31211901
Paños para herramientas
1
Unidad
1 TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR INDUSTRIAL 1 HOJA BLANCA 250 MTS, SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO.
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.350
$ 2.350
Total Neto
$ 39.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.425
TOTAL OC
$ 46.505
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.