Orden de Compra. Nº
2471-3435-SE15
"
ADQUISICION DE ABARROTES, ESC. REP DE PORTUGAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-3435-SE15
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ABARROTES, ESC. REP DE PORTUGAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-49-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
LAS ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS 530
Comuna
Chillán
Impuesto
4170,5
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IVAN RODRIGO
Razón Social
IVAN RODRIGO CASTILLO TRECAN
R.U.T.
13.603.642-4
Sucursal
IVAN RODRIGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
6
Unidad no definida
COMPRA DE 6 BEBIDAS 3 LITROS DIFERENTES SABORES, ESCUELA REPUBLICA DE PORTUGAL, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO N° 2471-49-LE15, CON CARGO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, FONDOS SEP.
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
14111705
Servilletas de papel
5
Unidad no definida
COMPRA DE 5 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 50 UNIDADES, ESCUELA REPUBLICA DE PORTUGAL, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO N° 2471-49-LE15, CON CARGO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, FONDOS SEP.
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad no definida
COMPRA DE 100 VASOS DESECHABLES PLASTICOS DE 200 CC, ESCUELA REPUBLICA DE PORTUGAL, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO N° 2471-49-LE15, CON CARGO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, FONDOS SEP.
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
52151503
Cubertería desechable doméstica
100
Unidad no definida
COMPRA DE 100 TENEDORES PLASTICOS, ESCUELA REPUBLICA DE PORTUGAL, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO N° 2471-49-LE15, CON CARGO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, FONDOS SEP.
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
52151502
Platos desechables domésticos
100
Unidad no definida
COMPRA DE 100 PLATOS DESECHABLES PLASTICOS, ESCUELA REPUBLICA DE PORTUGAL, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO N° 2471-49-LE15, CON CARGO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, FONDOS SEP.
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
Total Neto
$ 21.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.170
TOTAL OC
$ 26.120
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.