Orden de Compra. Nº2471-352-SE23 "PINTURAS Y OTROS, GABRIELA MISTRAL, MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-352-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2023
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS Y OTROS, GABRIELA MISTRAL, MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos Mantención_2471-352-SE23 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 105032
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4Unidad9010, BROCHA 3", MARCA RINDEX  $ 1.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.284 $ 7.284
31211906
Rodillos de pintar4Unidad9032, RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18 CMS, MARCA LIZCAL  $ 7.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.760
31211502
Pinturas de base acuosa2Tineta9017, ESMALTE AL AGUA COLOR AZUL, CÓDIGO 7065D, MARCA CERESITA  $ 128.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.878 $ 256.878
31211502
Pinturas de base acuosa2Tineta9017, ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO, CÓDIGO 7276N, MARCA CERESITA  $ 128.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.878 $ 256.878
Total Neto $ 552.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.032
TOTAL OC $ 657.832


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.