Orden de Compra. Nº
2471-362-SE19
"
COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, ESCUELA RAMÓN VINAY, FONDOS SEP.
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-362-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, ESCUELA RAMÓN VINAY, FONDOS SEP.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-194-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-362-SE19 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530
Comuna
Chillán
Impuesto
490561
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Razón Social
MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T.
9.344.181-8
Sucursal
La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41111604
Reglas
500
Unidad
139. Regla 20 cms plástica transparente unidad. FULTONS/ARTE TOP
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.500
$ 41.500
44121619
Sacapuntas
500
Unidad
143. Sacapuntas doble con depósito unidad. FULTONS/ARTE TOP
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
60123601
Pegamento de purpurina
1200
Unidad
5. Adhesivo barra 36 gr unidad, no tóxico. ARTEL/PROARTE
$ 519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 622.800
$ 622.800
60121109
Blocs de dibujo
300
Unidad
16. Block de dibujo médium 180 1/8 20 hojas unidad. ARTEL/PROARTE
$ 1.217,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 365.100
$ 365.100
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
300
Unidad
157. Témpera estuche 12 colores 15 ml unidad. ARTEL
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
44121618
Tijeras
500
Unidad
Tijera punta redonda 13 cms unidad. FULTONS/ARTE TOP
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
44121802
Líquido corrector
250
Unidad
Corrector 7 ml lápiz punta metálica, unidad. ARTEL
$ 426,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.500
$ 106.500
31201603
Gomas
1500
Unidad
Goma de borrar miga suavizada unidad. FACTIS
$ 242,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 363.000
$ 363.000
60124317
Masa de modelado
1000
Unidad
Plastilina 12 colores redonda unidad. GEORGI DE ARTEL
$ 603,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 603.000
$ 603.000
Total Neto
$ 2.581.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 490.561
TOTAL OC
$ 3.072.461
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.