Orden de Compra. Nº2471-362-SE19 "COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, ESCUELA RAMÓN VINAY, FONDOS SEP."
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-362-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, ESCUELA RAMÓN VINAY, FONDOS SEP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-194-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-362-SE19 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530
Comuna Chillán
Impuesto 490561
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111604
Reglas500Unidad139. Regla 20 cms plástica transparente unidad. FULTONS/ARTE TOP  $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500
44121619
Sacapuntas500Unidad143. Sacapuntas doble con depósito unidad. FULTONS/ARTE TOP  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
60123601
Pegamento de purpurina1200Unidad5. Adhesivo barra 36 gr unidad, no tóxico. ARTEL/PROARTE  $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.800 $ 622.800
60121109
Blocs de dibujo300Unidad16. Block de dibujo médium 180 1/8 20 hojas unidad. ARTEL/PROARTE  $ 1.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.100 $ 365.100
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional300Unidad157. Témpera estuche 12 colores 15 ml unidad. ARTEL  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
44121618
Tijeras500UnidadTijera punta redonda 13 cms unidad. FULTONS/ARTE TOP  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
44121802
Líquido corrector250UnidadCorrector 7 ml lápiz punta metálica, unidad. ARTEL  $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.500 $ 106.500
31201603
Gomas1500UnidadGoma de borrar miga suavizada unidad. FACTIS  $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.000 $ 363.000
60124317
Masa de modelado1000UnidadPlastilina 12 colores redonda unidad. GEORGI DE ARTEL  $ 603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.000 $ 603.000
Total Neto $ 2.581.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 490.561
TOTAL OC $ 3.072.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.