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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2471-365-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ELEMENTOS DE SEGURIDAD - ESCUELA REYES DE ESPAÑA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2471-71-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ROSAS 530 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Facturación |
ROSAS #530 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
12151,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ROSAS #530 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31151601
| Cadenas de seguridad | 1 | Unidad | ÍTEM N°5.005/ Cabo de vida simple, 1.8 mts, con gancho escala.
MARCA SEGMA | |
$ 19.538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.538
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$ 19.538
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31211903
| Equipo para protección | 1 | Unidad | ÍTEM N°5.012/ Coleto (Pechera) Cuero, variedad de tallas. MARCA MS | |
$ 7.859,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.859
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$ 7.859
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46181504
| Guantes protectores | 20 | Par | ÍTEM N°5.019/ Guantes cabritilla cortos. MARCA THICK | |
$ 1.828,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.560
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$ 36.560
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Total Neto
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$ 63.957
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.152
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$ 76.109
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.