Orden de Compra. Nº2471-374-SE25 "Material eléctrico, Liceo Marta Brunet"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-374-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Material eléctrico, Liceo Marta Brunet
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-71-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Manención_2471-374-SE25 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 97009,82
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas6Unidad3.043/ Caja de Distribución sobrepuesta 12 x 8.5cm PVC, Unidad. Lexo   $ 1.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.362 $ 10.362
39121311
Accesorios eléctricos2Unidad3.085/ Huincha aisladora 33 + super V.negra (3/4 x 20 mts) Unidad. 3M   $ 4.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.942 $ 9.942
39121721
Aislantes eléctricos6Unidad3.138/ Timbre eléctrico tipo campana. Unidad .Electra   $ 23.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.690 $ 141.690
44111514
Porta timbres2Unidad3.115/ Pulsador timbre armado 10A 250v PU1102 blanco. Unidad. Luzica  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
26121616
Cable de telecomunicaciones150Metro Lineal3.059/ Cordón Multiflex 3x12 AWG. Metro Lineal. No aplica marca.   $ 2.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.550 $ 344.550
Total Neto $ 510.578
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.010
TOTAL OC $ 607.588


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.