Orden de Compra. Nº
2471-400-SE22
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MATERIAL ESCOLAR - ESCUELA CAMILO HENRIQUEZ
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-400-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-06-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL ESCOLAR - ESCUELA CAMILO HENRIQUEZ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-1-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP_2471-400-SE22 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna
Chillán
Impuesto
117046,84
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLANGE ELENA
Razón Social
DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA
R.U.T.
76.867.795-6
Sucursal
SOLANGE ELENA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121604
Timbres y sellos
5
Unidad
ID N°148/ SET DE TIMBRES DECORATIVOS MAS TAMPÓN. ART AND CRAFT.
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
150
Unidad
ID N|157/ TEMPERA ESTUCHE 6 COLORES 15 ML UNIDAD. PROARTE.
$ 581,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.150
$ 87.150
44121618
Tijeras
150
Unidad
ID N°161/ TIJERA PUNTA REDONDA 13 CMS UNIDAD. ADIX.
$ 239,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.850
$ 35.850
44121619
Sacapuntas
300
Unidad
ID N°143/ SACAPUNTAS INDIVIDUAL CON DEPOSITO UNIDAD. FULTONS.
$ 139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.700
$ 41.700
44121604
Timbres y sellos
5
Unidad
ID N°147/ SET DE TIMBRES ABECEDARIO MAS TAMPÓN. ARTE TOP.
$ 3.072,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.360
$ 15.360
60121535
Goma de borrar
300
Unidad
ID N°79/ GOMA DE BORRAR PLÁSTICA UNIDAD. PROARTE.
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
60124317
Masa de modelado
50
Unidad
ID N°83/ MASA MODELADO GREDA 1 KG UNIDAD. NACIONAL
$ 557,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.850
$ 27.850
44121604
Timbres y sellos
5
Unidad
ID N°146/ SET DE TIMBRES NUMÉRICOS 0 AL 9 CON TAMPÓN. ARTE TOP.
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.650
$ 4.650
60124317
Masa de modelado
200
Unidad
ID N°134/ PLASTILINA 12 COLORES REDONDA UNIDAD. ADIX.
$ 637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.400
$ 127.400
31201613
Adhesivo re-usable
250
Unidad
ID N°5/ ADHESIVO BARRA 36 GR UNIDAD. PROARTE.
$ 552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.000
$ 138.000
60121109
Blocs de dibujo
100
Unidad
ID N°18/ BLOCK DE DIBUJO MEDIUM 99 1/8 20 HOJAS UNIDAD. PROARTE.
$ 801,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.100
$ 80.100
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
3
Unidad
ID N°29/ BOLSAS DE GLOBOS METALIZADOS 9" 100 UNIDADES. BIG PARTY.
$ 2.492,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.476
$ 7.476
Total Neto
$ 616.036
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 117.047
TOTAL OC
$ 733.083
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.