Orden de Compra. Nº2471-400-SE22 "MATERIAL ESCOLAR - ESCUELA CAMILO HENRIQUEZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-400-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCOLAR - ESCUELA CAMILO HENRIQUEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-1-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP_2471-400-SE22 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna Chillán
Impuesto 117046,84
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLANGE ELENA
Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA
R.U.T. 76.867.795-6
Sucursal SOLANGE ELENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
Timbres y sellos5UnidadID N°148/ SET DE TIMBRES DECORATIVOS MAS TAMPÓN. ART AND CRAFT.  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional150UnidadID N|157/ TEMPERA ESTUCHE 6 COLORES 15 ML UNIDAD. PROARTE.  $ 581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.150 $ 87.150
44121618
Tijeras150UnidadID N°161/ TIJERA PUNTA REDONDA 13 CMS UNIDAD. ADIX.  $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.850 $ 35.850
44121619
Sacapuntas300UnidadID N°143/ SACAPUNTAS INDIVIDUAL CON DEPOSITO UNIDAD. FULTONS.  $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
44121604
Timbres y sellos5UnidadID N°147/ SET DE TIMBRES ABECEDARIO MAS TAMPÓN. ARTE TOP.  $ 3.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360
60121535
Goma de borrar300UnidadID N°79/ GOMA DE BORRAR PLÁSTICA UNIDAD. PROARTE.  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
60124317
Masa de modelado50UnidadID N°83/ MASA MODELADO GREDA 1 KG UNIDAD. NACIONAL  $ 557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.850 $ 27.850
44121604
Timbres y sellos5UnidadID N°146/ SET DE TIMBRES NUMÉRICOS 0 AL 9 CON TAMPÓN. ARTE TOP.  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
60124317
Masa de modelado200UnidadID N°134/ PLASTILINA 12 COLORES REDONDA UNIDAD. ADIX.  $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.400 $ 127.400
31201613
Adhesivo re-usable250UnidadID N°5/ ADHESIVO BARRA 36 GR UNIDAD. PROARTE.  $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
60121109
Blocs de dibujo100UnidadID N°18/ BLOCK DE DIBUJO MEDIUM 99 1/8 20 HOJAS UNIDAD. PROARTE.  $ 801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.100 $ 80.100
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo3UnidadID N°29/ BOLSAS DE GLOBOS METALIZADOS 9" 100 UNIDADES. BIG PARTY.  $ 2.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.476 $ 7.476
Total Neto $ 616.036
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.047
TOTAL OC $ 733.083


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.