Orden de Compra. Nº2471-409-SE23 "REPARACIÓN Y MATENCIÓN FOTOCOPIADORAS- DAEM CHILLÁN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-409-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2023
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MATENCIÓN FOTOCOPIADORAS- DAEM CHILLÁN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-121-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Subv. Regular_2471-409-SE23 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 106552,38
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPYMAX
Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada
R.U.T. 76.222.594-8
Sucursal COPYMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadÍTEM N° 3.3 / LIMPIEZA Y MANTENCION GENERAL. COTIZACIÓN N° 23709.  $ 43.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.358 $ 43.358
44101501
Fotocopiadoras1UnidadÍTEM N° 3.3 / PCU (FOTOCONDUCTOR). COTIZACIÓN N° 23709.  $ 157.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.458 $ 157.458
44101501
Fotocopiadoras1UnidadÍTEM N° 3.3 / RODILLO DE TRANSFERENCIA. COTIZACIÓN N° 23709.  $ 44.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.157 $ 44.157
44101501
Fotocopiadoras1UnidadÍTEM N° 3.3 / RODILLO FUSOR o de TEFLON. COTIZACIÓN N° 23709.  $ 38.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.452 $ 38.452
44101501
Fotocopiadoras1UnidadÍTEM N° 3.3 / LIMPIEZA Y MANTENCION GENERAL. COTIZACIÓN N° 23710.   $ 43.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.358 $ 43.358
44101501
Fotocopiadoras1UnidadÍTEM N° 3.3 / PCU (FOTOCONDUCTOR). COTIZACIÓN N° 23710.  $ 157.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.458 $ 157.458
44101501
Fotocopiadoras1UnidadÍTEM N° 3.3 / RODILLO DE TRANSFERENCIA. COTIZACIÓN N° 23710.  $ 44.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.157 $ 44.157
44101501
Fotocopiadoras1UnidadÍTEM N° 3.3 / GUIA DE SALIDA PAPEL UF. COTIZACIÓN N° 23710.  $ 32.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.404 $ 32.404
Total Neto $ 560.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.552
TOTAL OC $ 667.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.