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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2471-4105-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BUS ACERCAMIENTO REC_3 MES DICIEMBRE ESC_REYES DE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2471-27-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ROSAS 530 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Facturación |
ROSAS 530 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ROSAS 530 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sergio armando |
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Razón Social |
sergio loyola parra
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R.U.T. |
17.061.817-3 |
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Sucursal |
sergio armando |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 8 | Día | BUS ACERCAMIENTO POR 8 DÍAS MES DE DICIEMBRE 2018 RECORRIDO N°3 ESCUELA REYES DE ESPAÑA LICITACIÓN
N° 2471-27-LQ18 CON CARGO AL PLAN DE MEJORAMIENTO FONDOS SEP SEGÚN ORDINARIO N°313
PROVEEDOR DEBE FACTURAR POR LOS SIGUIENTES MONTOS
$ 96.000 CON CARGO A FONDOS SEP
$ 368.000 CON CARGO A SUBVENCIÓN REGULAR | |
$ 58.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 464.000
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$ 464.000
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Total Neto
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$ 464.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 464.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.