Orden de Compra. Nº2471-4120-SE18 "MATERIALES PARA MANTENCION DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO 073/2018"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-4120-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO 073/2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-48-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-4020-se18- PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN VIGENTE del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 17913,2
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras2UnidadCERRADURA PUERTA CORREDERA SCANAVINI 2090 SOLICITADA POR UNIDAD DE MANTENCION DE ACUERDO A CONVENIO DE SUMINISTROS 2471-48-LQ18 FONDOS PRESUPUESTO DISPONIBLE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  $ 31.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.260 $ 62.260
11101712
Aleación ferrosa2TiraPERFIL DOBLE CONTACTO L GRANDE 30 X 50 1.5 SOLICITADA POR UNIDAD DE MANTENCION DE ACUERDO A CONVENIO DE SUMINISTROS 2471-48-LQ18 FONDOS PRESUPUESTO DISPONIBLE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  $ 13.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.540 $ 26.540
11101712
Aleación ferrosa1TiraFIERRO ANGULO 30 X 30 X 3 SOLICITADA POR UNIDAD DE MANTENCION DE ACUERDO A CONVENIO DE SUMINISTROS 2471-48-LQ18 FONDOS PRESUPUESTO DISPONIBLE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  $ 5.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.480 $ 5.480
Total Neto $ 94.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.913
TOTAL OC $ 112.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.