Orden de Compra. Nº2471-4450-SE17 "COFFE BREAK_TALLER DE ROBOTICA 2017"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-4450-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2017
Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK_TALLER DE ROBOTICA 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-61-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 50901
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banqueteria Parra y Cia. Ltda.
Razón Social BANQUETERIA PARRA Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.105.333-7
Sucursal Banqueteria Parra y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio94Unidad no definidaCOFFE BREAK N° 1 DEBE DE INCLUIR POR PERSONA_1 JUGO NATURAL SIN AZÚCAR (FRAMBUESA, FRUTILLA, PIÑA, NARANJA PLÁTANO)_1 AGUA MINERAL, CAFÉ O TÉ_1 BROUNIE INTEGRAL O QUEQUE MARMOLEADO SIN AZÚCAR_1 SANDWICH INTEGRAL DE PECHUGA DE PAVO O POLLO_SERVICIO DEBE DE INCLUIR MESAS, MANTELERIA, VAJILLA, CRISTALERIA, ARREGLO FLORAL PARA MESA, GARZONES__SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA N° 2471-61-LP16 Y ANEXO DE CONTRATO. PARA LOS TALLERES DE ROBOTICA AÑO 2017_ PLAN DE MEJORAMIENTO_FONDOS SEP_MEMORANDUM N° 500/19/2017 SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500/19/2017 CON NOMINA DE LOS ESTABLECIMIENTOS. EL SERVICIO SE DEBE PRESTAR EN EL LICEO MARTA BRUNET DIA JUEVES 23 DE NOVIEMBRE 2017 HORA 17:00 P.M  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.900 $ 267.900
Total Neto $ 267.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.901
TOTAL OC $ 318.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.