Orden de Compra. Nº2471-471-SE25 "MATERIALES DE FERRETERIA S.CY J. I MIS PRIMEROS SU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-471-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA S.CY J. I MIS PRIMEROS SU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-71-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos JUNJI_2471-471-SE25 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 27057,9
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura4UnidadITEM 7.006 BROCHA DE 2" MARCA HELA RIND  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
86131502
Pintura4UnidadITEM 7.008 BROCHA DE 4" MARCA HELA RIND  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
86131502
Pintura5UnidadITEM 7.010 CINTA DE ENMASCARAR 48 MM X 40 MTS MARCA GENERICO  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
86131502
Pintura2UnidadITEM 7.015 ESMALTE AL AGUA INT/EXT 7286N BRILLANT ORANGE (LOW HIDE) MARCA SIPA S/BRILLO  $ 21.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
86131502
Pintura2UnidadITEM 7.021 LATEX ACRILICO TINETA MARCA SIPA   $ 31.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.220 $ 63.220
86131502
Pintura4UnidadITEM 7.032 RODILLO CHIPORRO NATURAL 23 CM MARCA LIZCAL  $ 5.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.360 $ 20.360
Total Neto $ 142.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.058
TOTAL OC $ 169.468


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.