Orden de Compra. Nº
2471-474-SE24
"
MATERIAL DE FERRETERÍA, LICEO VIDA NUEVA, MANTENCI
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-474-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERÍA, LICEO VIDA NUEVA, MANTENCI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-474-SE24 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530
Comuna
Chillán
Impuesto
111008,26
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social
FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T.
76.313.257-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
9033, RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 23 CMS, MARCA LIZCAL
$ 8.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.974
$ 16.974
31162308
Paneles de montaje
24
Unidad
5093, PLANCHA DE YESO CARTÓN 10MM 120x240 CMS, MARCA VOLVAN
$ 9.443,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 226.632
$ 226.632
31161502
Tornillos de anclaje
1200
Unidad
5146, TORNILLO PARA YESO CARTÓN DRYWALL 6x1 1/4"
$ 26,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.200
$ 31.200
31201605
Masillas
2
Unidad
5082, PASTA MASILLA PARA JUNTURAS DE TABIQUERÍA DE 6 KG, MARCA AFIX
$ 13.213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.426
$ 26.426
13102026
Poliestireno (PS)
35
Unidad
5186, PLANCHA POLIESTIRENO 100x50 CMS x 50MM, MARCA SURPOL
$ 2.018,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.630
$ 70.630
31211504
Pinturas de cobertura
1
Unidad
5205, PASTA MURO INTERIOR, TINETA DE 25 KG, MARCA TAJAMAR
$ 22.455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.455
$ 22.455
11151512
Fibras de vidrio
1
Unidad
5037, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO AUTOADHESIVA 5 CMS x 45 MTS, MARCA VOLCAN
$ 3.146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.146
$ 3.146
31161601
Pernos de anclaje
18
Unidad
5084, PERNOS DE ANCLAJE 3/8 x 3 1/2
$ 1.007,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.126
$ 18.126
31161502
Tornillos de anclaje
400
Unidad
5157, TORNILLO YESO CARTÓN (MAMUT) 8x4"
$ 73,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.200
$ 29.200
31211904
Brochas
2
Unidad
9010, BROCHA 3" MARCA RINDEX
$ 1.894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.788
$ 3.788
31162506
Soporte de pared
100
Unidad
5135, TARUGOS NYLON 6MM
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Tineta
9017, ESMALTE AL AGUA INTERIOR COLOR BLANCO, MARCA CERESITA
$ 133.577,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.577
$ 133.577
Total Neto
$ 584.254
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 111.008
TOTAL OC
$ 695.262
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.