Orden de Compra. Nº2471-474-SE24 "MATERIAL DE FERRETERÍA, LICEO VIDA NUEVA, MANTENCI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-474-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA, LICEO VIDA NUEVA, MANTENCI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-474-SE24 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530
Comuna Chillán
Impuesto 111008,26
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar2Unidad9033, RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 23 CMS, MARCA LIZCAL  $ 8.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.974 $ 16.974
31162308
Paneles de montaje24Unidad5093, PLANCHA DE YESO CARTÓN 10MM 120x240 CMS, MARCA VOLVAN  $ 9.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.632 $ 226.632
31161502
Tornillos de anclaje1200Unidad5146, TORNILLO PARA YESO CARTÓN DRYWALL 6x1 1/4"  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
31201605
Masillas2Unidad5082, PASTA MASILLA PARA JUNTURAS DE TABIQUERÍA DE 6 KG, MARCA AFIX  $ 13.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.426 $ 26.426
13102026
Poliestireno (PS)35Unidad5186, PLANCHA POLIESTIRENO 100x50 CMS x 50MM, MARCA SURPOL  $ 2.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.630 $ 70.630
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad5205, PASTA MURO INTERIOR, TINETA DE 25 KG, MARCA TAJAMAR  $ 22.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.455 $ 22.455
11151512
Fibras de vidrio1Unidad5037, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO AUTOADHESIVA 5 CMS x 45 MTS, MARCA VOLCAN  $ 3.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.146 $ 3.146
31161601
Pernos de anclaje18Unidad5084, PERNOS DE ANCLAJE 3/8 x 3 1/2  $ 1.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.126 $ 18.126
31161502
Tornillos de anclaje400Unidad5157, TORNILLO YESO CARTÓN (MAMUT) 8x4"  $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200
31211904
Brochas2Unidad9010, BROCHA 3" MARCA RINDEX  $ 1.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.788 $ 3.788
31162506
Soporte de pared100Unidad5135, TARUGOS NYLON 6MM  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31211502
Pinturas de base acuosa1Tineta9017, ESMALTE AL AGUA INTERIOR COLOR BLANCO, MARCA CERESITA  $ 133.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.577 $ 133.577
Total Neto $ 584.254
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.008
TOTAL OC $ 695.262


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.