Orden de Compra. Nº2471-498-SE25 "MATERIALES DE FERRETERIA S.CY J. I PRIMERA ESTACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-498-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA S.CY J. I PRIMERA ESTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos JUNJI_2471-498-SE25 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 21354,48
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1UnidadITEM 5.207 Yeso en saco de 25kg Unidad MARCA Romeral   $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
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Brochas1UnidadITEM 5.206 Pasta muro Exterior, Tineta de 25kg Unidad MARCA Tajamar   $ 45.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.720 $ 45.720
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Brochas4UnidadITEM 5.087 Plancha Fibrocemento 4mm 120x240cm Unidad MARCA VOLVAN  $ 13.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.372 $ 54.372
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Brochas100UnidadITEM 5.144 Tornillo Autoperforante cabeza lenteja 8x1" Unidad MARCA No aplica   $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Total Neto $ 112.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.354
TOTAL OC $ 133.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.