Orden de Compra. Nº2471-633-SE18 "130 COLACIONES PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA Y 40 COLACIONES PARA PRIMERA CORRIDA ESCOLAR MUNICIPAL DEL DAEM, FONDOS FAEP 2017."
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-633-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2018
Nombre de la Orden de Compra 130 COLACIONES PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA Y 40 COLACIONES PARA PRIMERA CORRIDA ESCOLAR MUNICIPAL DEL DAEM, FONDOS FAEP 2017.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-61-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 41990
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banqueteria Parra y Cia. Ltda.
Razón Social BANQUETERIA PARRA Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.105.333-7
Sucursal Banqueteria Parra y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio170UnidadCOLACIONES DEL TIPO N° 3 DEBE INCLUIR: 1 JUGO INDIVIDUAL SIN AZÚCAR TETRA PACK. 3 PAQUETES DE GALLETAS 30 GRS. QUE CUMPLA CON LA NORMA DE ETIQUETADO. 1 BARRA DE CEREAL QUE CUMPLA CON LA NORMA DE ETIQUETADO. 1 FRUTA (PLÁTANO, MANZANA O NARANJA). LA COLACIÓN DEBE IR EN UNA BOLSA SELLADA. 130 COLACIONES DEBEN SER ENTREGADAS EN EL PASEO ARAUCO EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2018 A LAS 10:00 HORAS. 40 COLACIONES SERAN RETIRADAS EN LA BANQUETERIA EL DÍA SÁBADO 24 DE MARZO DEL 2018 A LAS 19:00 HORAS. CONTACTARSE CON COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR AL CELULAR N° 957257377   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000
Total Neto $ 221.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.990
TOTAL OC $ 262.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.