Orden de Compra. Nº2471-650-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2471-17-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-650-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2471-17-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-17-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-650-SE19 - MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PUBLICA 2017 Y FONDOS DE MANTENCIÓN del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 366937,5
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social Campos
R.U.T. 76.478.367-0
Sucursal CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadMEJORAMIENTO DE PUERTAS DE INGRESO Y VENTANAS DE SALAS DE CLASES, ESCUELA CAPILLA COX, DESDE 2471-17-L119. CON CARGO A LOS FONDOS MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2017 Y FONDOS DE MANTENCIÓN. El proveedor deberá realizar 2 facturas: una por un monto de $ 2.096.000. (con cargo a los fondos Movámonos por la Educación Pública 2017), y otra por un monto de $ 202.188. (con cargo a los fondos de Mantención).MEJORAMIENTO DE PUERTAS DE INGRESO Y VENTANAS DE SALAS DE CLASES, ESCUELA CAPILLA COX, DESDE 2471-17-L119. $ 1.931.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.931.250 $ 1.931.250
Total Neto $ 1.931.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 366.938
TOTAL OC $ 2.298.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.