Orden de Compra. Nº
2471-652-SE23
"
MATERIAL DE FERRETERÍA, EL TEJAR, MANTENCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-652-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-04-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERÍA, EL TEJAR, MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-652-SE23 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS 530
Comuna
Chillán
Impuesto
123484,04
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social
FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T.
76.313.257-9
Sucursal
Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje
100
Unidad
5144, TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA DE LENTEJA 8x1"
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
11151512
Fibras de vidrio
2
Unidad
5037, CINTA FIBRA DE VIDRIO AUTOADHESIVA 5CMS x 45 MTS, MARCA VOLCAN
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
30111701
Enlucido de yeso
8
Unidad
5093, PLANCHA YESO CARTÓN 10MM 120 x 240 CM, MARCA VOLVAN
$ 9.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.640
$ 72.640
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
5
Unidad
5126, SILICONA TAPA GOTERAS 300 ML, MARCA SOUDAL
$ 3.993,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.965
$ 19.965
31161502
Tornillos de anclaje
200
Unidad
5147, TORNILLO PARA YESO - CARTÓN DRYWALL 6x1"
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
30152003
Murallas de fibrocemento
1
Unidad
5088, PLANCHA FIBROCEMENTO 6MM 120 x 240 CMS, MARCA VOLVAN
$ 21.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.180
$ 21.180
30131504
Bloques de cerámica
1
Unidad
5023, CERÁMICA MURO 20 x 30 CMS, MARCA CORDILLERA
$ 18.755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.755
$ 18.755
31201604
Cementos de caucho
1
Unidad
5004, ADHESIVO CERÁMICO AD EN POLVO 25 KILOS, MARCA CADINA
$ 12.826,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.826
$ 12.826
46171503
Juegos de cerraduras
5
Unidad
5030, CERRADURA DORMITORIO/OFICINA MODELO 4040, MARCA SCANAVINI
$ 49.610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 248.050
$ 248.050
11101506
Yeso
15
kilogramo
5163, YESO
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.150
$ 18.150
30181512
Asientos de inodoro
25
Unidad
5010, ASIENTO WC UNIVERSAL BLANCO, MARCA FANALOZA
$ 8.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.000
$ 224.000
Total Neto
$ 649.916
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 123.484
TOTAL OC
$ 773.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.