Orden de Compra. Nº2471-652-SE23 "MATERIAL DE FERRETERÍA, EL TEJAR, MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-652-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA, EL TEJAR, MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-652-SE23 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 123484,04
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje100Unidad5144, TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA DE LENTEJA 8x1"  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
11151512
Fibras de vidrio2Unidad5037, CINTA FIBRA DE VIDRIO AUTOADHESIVA 5CMS x 45 MTS, MARCA VOLCAN  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
30111701
Enlucido de yeso8Unidad5093, PLANCHA YESO CARTÓN 10MM 120 x 240 CM, MARCA VOLVAN  $ 9.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.640 $ 72.640
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5Unidad5126, SILICONA TAPA GOTERAS 300 ML, MARCA SOUDAL  $ 3.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.965 $ 19.965
31161502
Tornillos de anclaje200Unidad5147, TORNILLO PARA YESO - CARTÓN DRYWALL 6x1"  $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
30152003
Murallas de fibrocemento1Unidad5088, PLANCHA FIBROCEMENTO 6MM 120 x 240 CMS, MARCA VOLVAN  $ 21.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.180
30131504
Bloques de cerámica1Unidad5023, CERÁMICA MURO 20 x 30 CMS, MARCA CORDILLERA  $ 18.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.755 $ 18.755
31201604
Cementos de caucho1Unidad5004, ADHESIVO CERÁMICO AD EN POLVO 25 KILOS, MARCA CADINA  $ 12.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.826 $ 12.826
46171503
Juegos de cerraduras5Unidad5030, CERRADURA DORMITORIO/OFICINA MODELO 4040, MARCA SCANAVINI  $ 49.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.050 $ 248.050
11101506
Yeso15kilogramo5163, YESO  $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.150
30181512
Asientos de inodoro25Unidad5010, ASIENTO WC UNIVERSAL BLANCO, MARCA FANALOZA  $ 8.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000
Total Neto $ 649.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.484
TOTAL OC $ 773.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.