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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2471-669-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FIERROS Y PINTURAS - ESCUELA QUINCHAMALÍ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2471-71-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ROSAS 530 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Facturación |
ROSAS #530,CHILLÁN |
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Comuna |
*
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Impuesto |
20860,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ROSAS #530,CHILLÁN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RENATO DIAZ S.A. |
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Razón Social |
RENATO DIAZ S A
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R.U.T. |
89.125.000-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RENATO DIAZ S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Galón | ÍTEM 7029
PINTURA TRIPLE ACCIÓN
COLOR NEGRO
MARCA: SHERWIN (TRIPLE ACCIÓN REFORZADO) | |
$ 39.430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.430
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$ 39.430
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | ÍTEM 7007
BROCHA 3"
MARCA: HELA RIND | |
$ 1.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.080
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$ 2.080
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30102301
| Perfiles de aleaciones ferrosas | 6 | Unidad | ÍTEM 6013
Fierro perfil cuadrado 40x40x2 tira de 6metros
MARCA: NO APLICA | |
$ 11.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.280
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$ 68.280
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Total Neto
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$ 109.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.860
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$ 130.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.