Orden de Compra. Nº2471-739-SE19 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO ES GABRIELA MISTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-739-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO ES GABRIELA MISTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-264-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-739-SE19 SUB. REGULAR del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna Chillán
Impuesto 19584,06
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IC RODFEL
Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T. 13.137.595-6
Sucursal IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones8UnidadESCOBILLÓN MULTIUSO MEDIANO  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.880 $ 10.880
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1UnidadCERA LÍQUIDA ROJA ABRILLANTABLE / PISO DURO 20 LITROS  $ 16.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.750 $ 16.750
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20UnidadCERA CREMA SACHET 400 GR  $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.160 $ 12.160
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadCLORO CORRIENTE 5 LITROS  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPERO DOBLE CON OJAL ALGODÓN 47X50  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
47131810
Productos para lavar platos6UnidadLAVALOZA 750 ML  $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
47131830
Productos de limpieza de muebles4UnidadLUSTRAMUEBLE CREMA TRADICIONAL 250 ML  $ 719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.876 $ 2.876
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4UnidadGUANTES MULTIUSO LATEX TALLA S  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4UnidadGUANTES MULTIUSO LATEX TALLA M  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
47121812
Raspadores de limpieza4UnidadLIMPIA PISOS LAVANDA 5 LITROS  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
12191501
Solventes aromáticos6UnidadDESODORANTE AMBIENTAL SURTIDOS 346 ML  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
47131829
Productos de limpieza del baño8UnidadPAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR INSDUSTRIAL 500M  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
47131611
Palas para basura6UnidadPALA PLÁSTICA CON MANGO LARGO  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
Total Neto $ 103.074
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.584
TOTAL OC $ 122.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.