Orden de Compra. Nº
2471-802-SE19
"
ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN ESC 27 DE ABRIL
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-802-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN ESC 27 DE ABRIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-48-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS FAEP 2017 2471-802-SE19 del sistema CASCHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna
Chillán
Impuesto
328177,5
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Razón Social
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T.
79.983.790-0
Sucursal
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161706
Suelos de azulejos o piedra
18
Unidad no definida
ID: 5041 CERÁMICA PISO ANTIDESLIZANTE 30X30CM BEIGE CELIMA
$ 15.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 275.400
$ 275.400
39121303
Cajas eléctricas
5
Unidad
ID: 3025 CAJA DE DISTRIBUCIÓN SOBREPUESTA 12X8.5CM PVC
$ 6.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.450
$ 30.450
27111704
Enchufes
10
Unidad
ID: 3044 ENCHUFE TOMACORRIENTE EMBUTIDO DOBLE
$ 1.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
10
Unidad
ID: 3067 INTERRUPTOR DOBLE EMBUTIBLE 9/15 CON PLACA COLOR BLANCO
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
26121629
Cable de alimentación
300
Unidad
ID: 3022 CABLE HALÓGENO 14 AMP. 100 COLOR ROJO 100 COLOR VERDE 100 COLOR BLANCO
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
31161816
Espaciadores y separadores
2
Unidad
SET ESPACIADORES 3MM 200 UNIDADES
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.580
$ 4.580
31211904
Brochas
6
Unidad
ID: 9009 BROCHA 2''
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
31211904
Brochas
6
Unidad
ID: 9011 BROCHA 4''
$ 3.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.080
$ 22.080
31211904
Brochas
10
Unidad
ID: 9033 RODILLO CHIPORRO NATURAL 23CM
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
31211904
Brochas
8
Unidad
ID: 9034 RODILLO CHIPORRO SINTÉTICO 12CM
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
39101701
Tubos fluorescentes
6
Unidad
ID: 3051 EQUIPO ESTANCO FLUORESCENTE 2X36W CON TUBOS
$ 14.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.420
$ 87.420
39121202
Canalización eléctrica
19
Unidad
ID: 3029 CANALIZACIÓN ELÉCTRICA TIPO MOLDURA 10X20MM 2MTS PVC
$ 710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.490
$ 13.490
30111701
Enlucido de yeso
7
Unidad
ID: 5093 FRAGÛE BOLSA 5KG
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.800
$ 30.800
30161706
Suelos de azulejos o piedra
30
Unidad
ID: 5005 ADHESIVO CERÁMICO BEKRON AD EN POLVO 25 KG
$ 13.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 396.000
$ 396.000
31211505
Pinturas aceitosas
9
Tineta
ID:9017 ESMALTE AL AGUA INT/EXT COLOR 0015 WHITE GLOVE
$ 83.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 749.430
$ 749.430
Total Neto
$ 1.727.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 328.178
TOTAL OC
$ 2.055.428
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.