Orden de Compra. Nº2471-811-SE25 "PINTURAS E INSUMOS PARA PINTAR - ESCUELA ARTURO MERINO BENITEZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-811-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS E INSUMOS PARA PINTAR - ESCUELA ARTURO MERINO BENITEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-71-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-811-SE25 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna *
Impuesto 222448,2
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz7GalónANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7004 BARNIZ IMPERMEABILIZANTE / GALÓN / MARCA: SOQUINA - COLOR: CAOBA   $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.400 $ 106.400
31211604
Diluyentes para pinturas3UnidadANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7001 AGUARRÁS 1 LITRO / MARCA: NO APLICA   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
31201503
Cintas adhesivas de protección2UnidadANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7011 CINTA DE ENMASCARAR 48 mm x 40 mts / UNIDAD / MARCA: GENERICO   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
31211904
Brochas10UnidadANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7006 BROCHA 2" / UNIDAD / MARCA: HELA RIND   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
31211904
Brochas10UnidadANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7007 BROCHA 3" / UNIDAD / MARCA: HELA RIND   $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
41113321
Productos para ensayos de pinturas10UnidadANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7031 RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18 CMS. / UNIDAD / MARCA: LIZCAL   $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
60121001
Pinturas3TinetaANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7016 ESMALTE AL AGUA, INT/EXT / TINETA / MARCA: SIPA S/BRILLO - COLOR: BLANCO   $ 82.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.100 $ 248.100
60121001
Pinturas3TinetaANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7016 ESMALTE AL AGUA, INT/EXT / TINETA / MARCA: SIPA S/BRILLO - COLOR: AZUL SOFT BLUE, CODIGO: 0651   $ 82.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.100 $ 248.100
60121001
Pinturas6TinetaANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7016 ESMALTE AL AGUA, INT/EXT / TINETA / MARCA: SIPA S/BRILLO - COLOR: YELLOW WARNING, CODIGO: 0928   $ 82.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.200 $ 496.200
Total Neto $ 1.170.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 222.448
TOTAL OC $ 1.393.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.