Orden de Compra. Nº
2471-811-SE25
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PINTURAS E INSUMOS PARA PINTAR - ESCUELA ARTURO MERINO BENITEZ
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-811-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
PINTURAS E INSUMOS PARA PINTAR - ESCUELA ARTURO MERINO BENITEZ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-71-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-811-SE25 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS 530
Comuna
*
Impuesto
222448,2
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENATO DIAZ S.A.
Razón Social
RENATO DIAZ S A
R.U.T.
89.125.000-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
7
Galón
ANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7004 BARNIZ IMPERMEABILIZANTE / GALÓN / MARCA: SOQUINA - COLOR: CAOBA
$ 15.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.400
$ 106.400
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Unidad
ANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7001 AGUARRÁS 1 LITRO / MARCA: NO APLICA
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
31201503
Cintas adhesivas de protección
2
Unidad
ANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7011 CINTA DE ENMASCARAR 48 mm x 40 mts / UNIDAD / MARCA: GENERICO
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
31211904
Brochas
10
Unidad
ANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7006 BROCHA 2" / UNIDAD / MARCA: HELA RIND
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
31211904
Brochas
10
Unidad
ANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7007 BROCHA 3" / UNIDAD / MARCA: HELA RIND
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
41113321
Productos para ensayos de pinturas
10
Unidad
ANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7031 RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18 CMS. / UNIDAD / MARCA: LIZCAL
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.000
$ 47.000
60121001
Pinturas
3
Tineta
ANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7016 ESMALTE AL AGUA, INT/EXT / TINETA / MARCA: SIPA S/BRILLO - COLOR: BLANCO
$ 82.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 248.100
$ 248.100
60121001
Pinturas
3
Tineta
ANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7016 ESMALTE AL AGUA, INT/EXT / TINETA / MARCA: SIPA S/BRILLO - COLOR: AZUL SOFT BLUE, CODIGO: 0651
$ 82.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 248.100
$ 248.100
60121001
Pinturas
6
Tineta
ANEXO N° 7 / ÍTEM N° 7016 ESMALTE AL AGUA, INT/EXT / TINETA / MARCA: SIPA S/BRILLO - COLOR: YELLOW WARNING, CODIGO: 0928
$ 82.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 496.200
$ 496.200
Total Neto
$ 1.170.780
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 222.448
TOTAL OC
$ 1.393.228
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.