Orden de Compra. Nº2471-857-SE21 "REPARACION VEHICULOS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-857-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2021
Nombre de la Orden de Compra REPARACION VEHICULOS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-50-R121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto de Educación en Vigencia_2471-857-SE21 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna Chillán
Impuesto 32300
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor automotriznubleeirl
Razón Social AUTOMOTRIZ NUBLE ISMAEL URRUTIA ORELLANA E.I.R.L.
R.U.T. 76.005.989-7
Sucursal automotriznubleeirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor1UnidadCAMBIO DE MAGUERAS DE AGUA AUTOMOVIL CHEVROLET OPTRA, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO N°2471-50-R121  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
25174004
Refrigerante de motor1UnidadCAMBIO DE BATERIA ( SIMILAR A KANNKOOK, BOSCH) FURGON IVECO POWER DAILY, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO N°2471-50-R121  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 170.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.300
TOTAL OC $ 202.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.