Orden de Compra. Nº
2471-898-SE19
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ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO ESCUELA PAUL HARRIS
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-898-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO ESCUELA PAUL HARRIS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-264-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-898-SE19 _SUBVENCION REGULAR_ESCUELA PAUL HARRIS del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna
Chillán
Impuesto
32306,65
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IC RODFEL
Razón Social
RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T.
13.137.595-6
Sucursal
IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
5
Unidad
ID 36 GUANTES MULTIUSO LATEX L MANLAC
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.730
$ 2.730
47131608
Cepillos para aseos
3
Unidad
ID 39 HISOPOS LIMPIA SANITARIO PLÁSTICO CON RECIPIENTE KENDY
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.970
$ 2.970
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
ID 50 LIMPIA PISOS LIMÓN 5 LITROS DEINSUR
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
ID 63 MOPA LIMPIEZA HUMEDA ALGODOÓN 24OZ + PALO LUSTER
$ 8.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.625
$ 40.625
47131611
Palas para basura
2
Unidad
ID 65 PALA PLÁSTICA CON MANGO LARGO KENDY
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
47131701
Expendedoras de toallas de papel
8
Unidad
ID 69 PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR INDUSTRIAL 500 MTS ELITE
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
6
Unidad
ID 15 CERA LÍQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 5 LITROS ECOWAX
$ 7.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.250
$ 47.250
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
2
Unidad
ID 18 CERA LÍQUIDA ROJA ABRILLANTABLE / PISO DURO 20 LITROS HILUSTER
$ 16.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.500
$ 33.500
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad
ID 20 CLORO CORRIENTE 5 LITROS LLABRES
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.650
$ 4.650
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
ID 23 CREMA LIMPIADORA ABRASIVA 750 GR DEINSUR
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
47131615
Escobillones
3
Unidad
ID 31 ESCOBILLÓN MULTIUSO MEDIANO VIRUTEX
$ 1.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.080
$ 4.080
Total Neto
$ 170.035
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.307
TOTAL OC
$ 202.342
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.