Orden de Compra. Nº2471-898-SE19 "ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO ESCUELA PAUL HARRIS"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-898-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO ESCUELA PAUL HARRIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-264-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-898-SE19 _SUBVENCION REGULAR_ESCUELA PAUL HARRIS del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna Chillán
Impuesto 32306,65
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IC RODFEL
Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T. 13.137.595-6
Sucursal IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5UnidadID 36 GUANTES MULTIUSO LATEX L MANLAC  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730
47131608
Cepillos para aseos3UnidadID 39 HISOPOS LIMPIA SANITARIO PLÁSTICO CON RECIPIENTE KENDY  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadID 50 LIMPIA PISOS LIMÓN 5 LITROS DEINSUR  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
47131618
Mopas húmedas5UnidadID 63 MOPA LIMPIEZA HUMEDA ALGODOÓN 24OZ + PALO LUSTER  $ 8.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.625 $ 40.625
47131611
Palas para basura2UnidadID 65 PALA PLÁSTICA CON MANGO LARGO KENDY  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
47131701
Expendedoras de toallas de papel8UnidadID 69 PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR INDUSTRIAL 500 MTS ELITE  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6UnidadID 15 CERA LÍQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 5 LITROS ECOWAX  $ 7.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.250 $ 47.250
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2UnidadID 18 CERA LÍQUIDA ROJA ABRILLANTABLE / PISO DURO 20 LITROS HILUSTER  $ 16.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadID 20 CLORO CORRIENTE 5 LITROS LLABRES  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadID 23 CREMA LIMPIADORA ABRASIVA 750 GR DEINSUR  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
47131615
Escobillones3UnidadID 31 ESCOBILLÓN MULTIUSO MEDIANO VIRUTEX  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
Total Neto $ 170.035
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.307
TOTAL OC $ 202.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.